...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
РФ 26.11.2007 12:34:52
Помогите, пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с импортом из РФ.В накладной на получение товара из РФ указано, что сумма БЕЗ НДС. При ввозе товара из РФ уплачивается НДС? Смогу я поставить НДС по РФ к зачету?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ОКСАНА 26.11.2007 12:49:31
НДС по российскому товару уплачивается в бюджет. Уточните в своей налоговой, куда платить российский НДС. Там же получите спец.программу для формирования заявлений о ввозе товара из РФ и уплате косвенных налогов. НДС по РФ берется к зачету в том месяце, в котором вы его оплатили, если работаете по оплате, или же в том месяце, когда оприходывали товар, если работаете по отгрузке.
Беларусь
РФ 26.11.2007 13:16:28
Спасибо.
Беларусь
Milka 26.11.2007 13:17:50
По поводу вычета суммы НДС при импорте из РФ не согласна
Пунктом 5 Инструкции установлено, что при ввозе товаров из РФ суммы НДС, уплаченные в установленные сроки, подлежат вычету в налоговой декларации (расчете) по НДС, представляемой за тот налоговый период, в котором товары приняты на учет. Суммы НДС, уплаченные с нарушением установленных сроков, подлежат вычету в налоговой декларации (расчете) по НДС, представляемой за тот налоговый период, в котором произведена их уплата в бюджет.
Право на вычет не зависит от того, оплачены или нет ввезенные на территорию РБ объекты.
Пример.
Организация приобрела в РФ детали для станка, ремонт которого будет выполняться в РБ. Оплата продавцу за детали произведена 2 апреля 2007 г.:
а) детали оприходованы 15 февраля 2007 г., НДС при ввозе деталей уплачен налоговым органам 20 февраля 2007 г.
Суммы НДС отражаются в книге покупок в феврале 2007 г.;
б) детали оприходованы 15 марта 2007 г., «ввозной» налог уплачен 12 апреля 2007 г.
Запись производится в книге покупок за март 2007 г., т.к. право на вычет наступает в марте, потому что уплата налога произведена в установленный срок (не позднее 20 апреля);
в) детали оприходованы 15 марта 2007 г., «ввозной» налог уплачен 25 мая 2007 г.
Так как налог уплачен позже установленного срока (после 20 апреля 2007 г.), то суммы НДС отражаются в книге покупок в мае 2007 г.

При ввозе товаров из РФ графа 1 книги покупок не заполняется. В графе 2 указывается дата уплаты налога.
Беларусь
РФ 26.11.2007 13:21:39
Спасибо за помощь.
Беларусь
Milka 26.11.2007 13:24:34
«По отгрузке» или «по оплате» сдесь совсем не причем
Беларусь
РФ 26.11.2007 14:25:21
Появилась еще парочка вопросов.
1. В цену товара включаются транспортные услуги? Перевозчик привез нам товар из Москвы в Минск, а потом отвез из Минска в Гомель нашему покупателю. Я так понимаю, в цену данного товара я должна включить сумму транспортных услуг только по маршруту Москва-Минск?
Вопрос 2. Когда я буду сдавать в налоговую декларацию по НДС, как правильно сделать. Те суммы (налогооблагаемая база и сумма НДС), которые будут указаны в декларации по НДС по товарам, ввезенным из Рф, их надо включать в обычную декларацию по НДС? Или сюда только добавится НДС к вычету по РФ?(Обычная - это я имею ввиду, которую все сдают по РБ).
Беларусь
"Анонимно" 26.11.2007 14:35:29
По РФ отдельная декларация, а к зачету отражаете в обычной
Беларусь
"Анонимно" 26.11.2007 14:36:12
Транспортные до минска
Беларусь
РФ 26.11.2007 14:48:09
Milka 26.11.2007 13:17:50
«...Пунктом 5 Инструкции установлено, что при ввозе товаров из РФ суммы НДС, ...»
_____________________________________________
Подскажите, пожалуйста, № и дату вышеуказанной Инструкции. А то не могу что-то найти. Хочу читануть названный Вами пункт.
Беларусь
Milka 26.11.2007 14:55:59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 05.02.2007 N 22
(ред. от 07.09.2007)
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК, НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ТОВАРАМ, ВВЕЗЕННЫМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСЧЕТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
Беларусь
РФ 26.11.2007 15:00:36
И еще вопросик. Приходовать товар из РФ надо по курсу на дату, указанную в графе А паспорта сделки или на дату приходной накладной?
Беларусь
Aligator 26.11.2007 15:03:54
на дату приёмки товара
(как правило, 24 гр. CMR)
Беларусь
Aligator 26.11.2007 15:06:25
извините оговорился, на дату оприходывания - так поправильнее звучит
Беларусь
РФ 26.11.2007 15:19:35
У меня в паспорте сделки в графе А стоит дата 21.11.2007г., в графе 24 CMR стоит дата 23.11.2007г., в товарной накладной из РФ стоит дата 22.11.2007г.
Как правильно оприходовать товар? Курс рос.рубля брать на какую дату?
Беларусь
"Анонимно" 26.11.2007 15:22:47
?
Беларусь
"Анонимно" 26.11.2007 15:26:32
СМР должна быть = накладная (дата)- где нить исправьте.
(в ПС вообще не смотрите - он не причем к оприходыванию)
Беларусь
РФ 26.11.2007 15:42:32
А где вообще написано, как правильно оприходовать товар из РФ?
Беларусь
РФ 26.11.2007 15:44:48
Откликнитесь, плиз, среди вас же много у кого есть импорт из РФ!
Беларусь
Дохтер 26.11.2007 15:51:46
Вам уже ответили, на дату, указанную в 24 Графе CMR. В Вашем случае - 23.11.07
Беларусь
Антик 26.11.2007 15:58:52
Ваш декларант уже эту дату в таможни показал когда оформлял статистику(Свидетельство) в графе 31,копировал приходные докуметы и писал письма на таможню.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-24

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru