...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Илона 27.11.2007 17:13:00
Привет всем, трудяги! У кого есть импорт из РФ? Подскажите, пожалуйста: При сдаче в ИМНС заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, необходимо прилагать ряд документов, в т.ч. счет-фактуру от россиян. Эта счет-фактура должна быть обязательно отмечена в российской налоговой? А если нет, то что, нельзя будет поставить НДС в зачет?
И еще вопрос. Можно ли ставить НДС к зачету (и, соответственно, отражать в книге покупок), если НДС уплачен, а задолженность перед поставщиком-россиянином не погашена? И вообще, есть ли какие-либо сроки, в течение которых необходимо рассчитаться с российским поставщиком? И что будет, если с российским поставщиком вовремя не рассчитаешься?
Заранее спасибо тем, кто откликнется.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Aligator 27.11.2007 17:26:53
1.отмечанных ни разу не попадалось. сдаю так
2.без оплаты за товар доки принимаются.
Беларусь
Илона 27.11.2007 17:29:36
К заявлению о ввозе сдаются, я так понимаю, копии документов? А где написан точный перечень документов, которые надо прилагать к заявлению для ИМНС? Если какого-то из этих документов не будет, то НДС ставить к зачету нельзя?
Беларусь
"Анонимно" 27.11.2007 17:39:14
?
Беларусь
МОХЪ 27.11.2007 17:45:27
Илона! Вы НДС уплатили в налоговую ? Ну и к зачёту его . Остальные расчёты не интересны.
Беларусь
Aligator 27.11.2007 17:52:25
в постанове какой-то, не помню:
че с меня требуют - Копии:

1.Договор+прил
2. СМР + СФ
3. платежка об оплате ндс
4. три экз заявления
5. заявление в электронном виде на дискетке
все это отдаю главбуху и она при сдаче налогов с какойто декларацией сдает
Беларусь
Ирка 27.11.2007 23:52:14
Обратитесь в налоговую в отдел по работе с ввозным НДС,они Вам сбросят на флэшку весь электронный вид доков.
1, Заявление в 3-х экз.(одно на дискете)
2, Декларация по НДС на товары,ввозимые из РФ в 3-х экз.(одна на дискете)
3,Реестр в 2-х экз.
4,Копия договора + оригинал для сверки
5,Счет-фактура
6,ТТН
7,Платежка об уплате НДС
8,Скоросшиватель:)))
Беларусь
Тат 28.11.2007 18:42:11
CMR-забыли ,копии тоже нужно.
Беларусь
Марианка 28.11.2007 21:51:45
Я в свою еще копию ж/д ведомости прилагаю.
Беларусь
Дохтер 28.11.2007 22:13:16
Правильно Марианка. Какая еще CMR ?!
У меня вообще только с копией авианакладной заявление принимают.
Беларусь
Марианка-Дохтер 28.11.2007 22:21:38
Дядя Дохтер!Я прекрасно заню ,какие документы надо прилагать для НДС.Если товар прибыл по ж/д дороге, то необходимо еще прикладывать копию этой ведомости
Беларусь
Марианка 28.11.2007 22:35:00
Порядок и сроки расчетов с поставщиком прописываются в договоре.Например у нас с одним не позднее 20 дней, с другим не позднее 30 дней, и штрафные санкции также прописываются в договоре.А для лучшуего удобства ,чтобы помнить кому и когда платить ,я создала папку по поставщикам РФ.Там пишу,когда пришел товар, номер накладной, дату и сумму в бел. и российских.И теперь просто заглядываю туда-и директору «Надо россию оплачивать».После оплаты вношу корректиры, что оплачено столько-то, и когда.
Беларусь
Дохтер - Марианка 29.11.2007 7:54:02
Отличный вариант. Мой бухгалетр просто распечатывает кредиторку из 1С. Но Ваш вариант наглядней.
Итак определились. В качестве ТТН:
1. Нарочный (курьер)- без ТТН
2. Автотранспорт - CMR
3. Ж.д. транспорт - ж.д. накладная
4. Авиатранспорт - авианакладная.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru