Очень прошу! Помогите, пожалуйста! Я уже совсем запуталась. Товар на сумму 200 руб.(в т. ч. НДС 30 руб.)отгрузили в марте. Покупатель оплатил в июне. В мае я исчисляю НДС Д97 К68 - 30 руб и перечисляю его в бюджет Д68 К51 - 30 руб.Не могу определиться вот в чем: когда отражать выручку от реализации - в мае или июне.