| |
|
|
| |
|
|
Бедный бух
19.12.2007 16:54:56
|
 |
 |
Помогите, По НДС В какой строке налоговой декларации отразить сумму исчисленного НДС на затраты, которые неучитываются при налогообложении. Это строка 12 или нет.(Это реклама сверх норматива)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
tasha
19.12.2007 16:55:44
|
 |
 |
строка 2 -18/118
Беларусь
|
 |
 |
Бедный бух
19.12.2007 16:58:50
|
 |
 |
Тогда нужно увеличить налогооблагаемую базу, а на основании чего.я сделал проводки Д20 К 68 -на сверх нормы, а как увеличить налогообл.базу?
Беларусь
|
 |
 |
tasha
19.12.2007 17:04:56
|
 |
 |
В 2007 году НДС сверх норм я отношу только на сч.92, потому что с 2007 г. ни в законе, ни в интрукции нет фразы о том, что НДС относится за счет того же источника, за счет которого относится сама база. Облагаемый оборт - реклама, уже есть у Вас на сч.20 (не учитываемый). Зачем его второй раз отражать? Оборотом по реализации признается собственное потребление непроизводсвтенного характера - Ваш случай. Но это отнюдь не означает, что вы должны этот оборот показывать по счетам реализации. Допустим, Ваш неучитываемый оборот на сч.20 - 100 рублей. Значит строку 2 помимо оборота по реализации на сч90 вы увеличиваете на 118 в первой графе
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|