Добрый всем день! Пожалуйста, откликнитесь, кто разбирается в бух. учете транспортно-экспедиционной деятельности. Вопрос следующий: у нас своего транспорта нет, только международная транспортно-экспедиционная деятельность.Выручка у нас по оплате. Подскажите, на каком счете вы отражаете затраты: на 20-м или можно на 26-ом и все накопленные затраты за месяц сразу списывать на сч. 90?. Или все-таки нужно высчитывать себестоимость экспедирования каждого рейса (исходя из удельного веса выручки(маржи)каждого рейса в общей сумме маржи по всем выполненным за месяц рейсам)? и на затраты списывать только себестоимость тех рейсов, по которым поступила оплата в отчетном месяце? Как правильно делать? Заранее всем спасибо. Жду ваших рекомендаций!
Не может быть, чтоб никто не знал. Пож-та, не игнорируйте?
Беларусь
"Анонимно"14.01.2008 23:40:32
кое-что, а вдруг поможет... http://buh.by/mes.asp?t=79095 Ksana 17.01.2007 Вы не правильно определили выручку...суммы перевозчиков ею не являются. В соотв. с п. 4 Инструкции по определению и учету выручки экспедитором, утв. Пост. Минтранса от 04.08.2000 г. N 14, выручкой экспедитора для целей н/о является его вознаграждение. Вознаграждение определяется как сумма, полученная от клиента за оказанные ему услуги, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчикам и иным третьим лицам, связанным с выполнением обязанностей экспедитора по договору транспортной экспедиции http://buh.by/mes.asp?t=116164 Бухгалтеры - экспедиторы, подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру как быть? Выручка - по оплате, в октябре оказаны услуги, но оплаты от заказчиков не поступало, ВЫРУЧКИ НЕТ? В Инструкции по определению и учету выручки экспедитором (Пост. Минтранса № 14 от 04,08,2000) есть пункт 7: «Независимо от принятого метода определения выручки экспедитором производятся след. бухг. записи : п. 7.3. выручка Дт 76 Кт 46 ( т.е. 90 -?) Что-то я не совсем понимаю Бух 11.12.2007 Сначала вы проводите акт выставленный заказчику: Д 62 К 76 Проводите акт перевозчика: Д 76 К 60 Поступила оплата Д 51 К 62 Выручка Д 76 К 90 разница между суммой заказчика и суммой перевозчика __ еще попутно, может, надо... http://buh.by/mes.asp?t=78266 Подскажите правильную форму: счет фактуры, протокола согласования цен на перевозку, акта выполненных работ при выполнении перевозок в РБ и международных перевозок. Елена 10.01.2007 Работаю в сфере грузоперевозок 11 лет и ничего особенного в оформлении данных документов не вижу. Обязательно надо указать маршрут, автомобиль, № корнета и CMR -накладной. Указать стоимость перевозки и НДС. В акте указать на основании какого договора и на основании какой заявки. Дохтер 10.01.2007 Посм. здесь: http://zakon.by/webnpa/text.asp?RN=C20601766 ПСМ 30 декабря 2006 г. № 1766 Об утв. Правил транспортно-экспедиционной деятельности (В соотв. со ст. 5 Закона от 13 июня 2006 года «О транспортно-экспедиционной деятельности»). http://buh.by/mes.asp?t=78961 Главбуся 17.01.2007 Была вчера на «второй» серии семинара Посоветовали внимательно отнестись к пост. Минтранса от 1 июня 2002 №20 « Об утв. правил автомобильной перевозки грузов», где утв. все формы документов от договоров на перевозку, заявки до акта выполненных работ. Оказывается, органы «вспомнили» про сей документ и снимают с затрат услуги по перевозке, оформленные не должным образом. __ посм. еще публикации в ГБ-Транспорт (2006-2002гг) http://gb.by/node.phtml?index=1434&id=&key= на сайте Минтранса в разделе автом.транспорт (НПА, вопрос-ответ)... и поднимайте свой топик снова, может, кто-то из бухов межд.перевозчиков его приметит...
«Анонимно» 14.01.2008 23:40:32 - спасибо, что прислали подборку по вопросам транспортно-экспедиционной деятельности, но ответа я там на свой вопрос к сож. не нашла. А у вас тоже транспортно-экспедиц. деятельность? Если да, то как вы затраты списываете и на каком счете учитываете. По плану счетов на субсчете 20-3 отражаются ....а также затраты транспортных организаций, выполняющих экспедиционные и погрузочно-разгрузочные работы.Но по сути расходы у экспедиции условно-постоянные и знакомая экспедитор сказала, что их можно накапливать на 26 счете и в конце месяца всю сумму списывать на сч. 90.2. Хочется узнать, как кто делает? и еще: например, за янв,за фев - есть выручка, а за март нет, за апрель снова есть. Можно ли затраты за март списывать в марте или только в апреле, когда снова будет выручка?
Беларусь
Кот15.01.2008 11:08:45
В принципе я могу помочь. Если нужно сбросьте номер аськи.