...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Serwik 18.01.2008 11:05:16
Есть такой вопрос:
в Сентябре была отгрузка в РФ. Заявление о ввозе есть только бумажное, электронного нет (видимо, не успело, т.к. бумажка выдана Российской ИМНС 14 января). Учетная по отгрузке.
Что в этом случае делать?
А) Есть ли возможность обложить эту отгрузку по 0% без электронного заявления или Б)не получится, а потому надо делать следующее:
1)В декларации по НДС за декабрь включить эту сумму в строку 2(18%)?
2) Эти 18% относим на 92 счет как неучаств при определении налога на прибыль?
3) Для расчета сельхоза не берем ни отгрузку (учтена в сентябре), ни НДС?
4) Потом, когда получим электронное подтверждение -- уточненный за 2007г. нести, где перенести эту сумму из 2-й строки в 7-ю?
5) Какие-то еще документы нужны?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Tamara 18.01.2008 12:15:52
без электронного подтверждения у Вас налоговая заявление под 0 ставку не возьмет. Во всяком случае, центральная не берет.
Беларусь
Крыл 18.01.2008 12:21:58
«2) Эти 18% относим на 92 счет как неучаств при определении налога на прибыль?»
Как участвующие.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru