| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
30.01.2008 13:28:40
|
 |
 |
Уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста.Годовая инвентаризация деб.и кредиторской задолженности.Акты формируем только если сальдо на 01.01.08 или на всех контрагентов, по которым есть обороты по счетам в течение года? Кто как делает?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Леся
30.01.2008 16:03:19
|
 |
 |
тож такой вопрос волновал. в прошлом году распечатывала все с начала года даже с нулевыми сальдо. +++++++++ в этом году решила иначе - предприятия с нулевым сальдо просто обзванивали. если расчеты шли - максимум по факсу для себя обменивались. там где нет нулей - по почте отправляли акты с 01.11.2007 года. если что-то не шло - ну тогда с начала года по факсу обменивались. но это, как говорится, ИМХО. насколько я посмотрела, в нормативке указаний никаких конкретных нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2008 17:03:17
|
 |
 |
Спасибо,Леся, я тоже делаю на остатки, т.к. ведомость инвентаризационная должна бить с сальдо.Хотя, по сути, надо всех по лениво
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2008 17:25:55
|
 |
 |
Не ленитесь. У меня на практике было.У нас закрыто по нулям, а у поставщиков висит.
Беларусь
|
 |
 |
Sana
30.01.2008 17:58:53
|
 |
 |
Делаю по тем, у кого есть сальдо. У кого не закрыто - они же тоже должны проводить инвентаризацию фин.обязательств - тогда и «прояснится». за много лет работы такое было единожды.
Беларусь
|
 |
 |
бух
31.01.2008 15:26:13
|
 |
 |
Если есть сальдо на 01 ноября, а на 31 декабря уже НЕТ,то сверяйте на 01 ноября! Практикуйте по тем,у кого нет сальдо, хотя бы их обзвонить!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|