| |
|
|
| |
|
|
Kovalek
07.02.2008 11:22:13
|
 |
 |
Доброе утро! Хочу попросить Вашего совета! В первом месяце у меня была только оптовая торговля, соответственно все затраты собирались на 44 счете. Во втором месяце появился 20 счет (из нашего сырья на давальческих условиях была изготовлена продукция). Я формирую с/с продукции = стоимость сырья + стоимость услуги за переработку + часть моих затрат... Вот тут встал вопрос: я должна была во втором месяце учитывать все затраты на 26 счете, а в конце месяца распределять пропорционально выручке по видам деятельности на 20 и 44 счета?? Или вообще на эту продукцию часть своих затрат не переносить? Спасибо всем кто поможет!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
07.02.2008 11:28:15
|
 |
 |
Я так понимаю, это уже текущий месяц. Учетная за 2008 еще не сдана. У меня три вида деятельности. Все затраты собираю на сч 26. Потом пропорционально по выручке. Но если есть прямые затраты для конкретного договора, то это на сч. 20. Правда, это срабатывает когда не много договоров, отследить успеваешь.
Беларусь
|
 |
 |
Kovalek
07.02.2008 11:42:41
|
 |
 |
Ну, в принципе, я тоже решила отнести все расходы на 26 счет,а потом распределить....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2008 11:54:31
|
 |
 |
учетная политика д.б утверждена в 2007 г на 2008г
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2008 12:03:48
|
 |
 |
«Анонимно» 07.02.2008 11:54:31 учетная политика д.б утверждена в 2007 г на 2008г ___________________
Я не про дату утверждения, а про то, что учетная сдается с балансом в налоговую и пока не сдали, могете ее корректировать.
Беларусь
|
 |
 |
Света
07.02.2008 12:09:22
|
 |
 |
А где написано, что учетную политику надо в налоговую сдавать?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|