Доброе всем утро! скажите, кто как поступает в таком случае. Нам выставили сф по НДС 31.01.08, мы проверила, а предприятие приобрело эти бланки 04.02.08. Куда девать НДС? Или брать к зачету? Всем спасибо
К вычету брать нельзя. Для начала можно потребовать предоставить другую с/ф. А при отсутствии правильно оформленной с/ф по НДС можно включать НДС в стоимость.