| |
|
|
| |
|
|
РОССИЙСКИЙ НДС
18.02.2008 11:54:46
|
 |
 |
Правильно ли я думаю? Импортируем из РФ товар 3-их стран. НДС из накладной относим на увеличение ст-ти товара. В РБ рассчитываем ввозной НДС И платим его в ИМНС. Док-ты, перечисленные в Соглашении, предоставляются в ИМНС для того, чтобы взять к вычету НДС. Одно не понимаю, зачем платить, если все равно возьму к вычету? Спасибо всем откликнувшимся.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Юрий
18.02.2008 12:03:21
|
 |
 |
НДС в накладной вообще-то быть не должно, хотя этим товарищам закон не писан, конечно :)
Платить нуна патаму как такой местод налогообложения применяется. Вычесть-то можно, но будет ли у вас из чего вычесть, вот в чем вопрос. Если будет из чего значит вы его начислите и прдъявите дальше. Система, однако.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
18.02.2008 12:12:24
|
 |
 |
Товар из третьих стран подлежит растаможке в РБ.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
18.02.2008 12:18:24
|
 |
 |
ну да, растамаживается, но НДС-то все равно в налоговую платится.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2008 12:20:23
|
 |
 |
на таможне уплатим ндс, т.е процедура такая же как бы это был импорт из Франции, н-р? К вычету, чтобы взять ничего в налоговую не предоставляем или?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2008 12:29:58
|
 |
 |
и все-таки, что надо, чтобы взять к вычету ввозной НДС?
Беларусь
|
 |
 |
nicoll
18.02.2008 12:30:14
|
 |
 |
На таможне платим тамож.сбор и там. пошлины. А НДС- в налоговую,и предоставляем все документы, что и по российскому товару.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2008 12:35:24
|
 |
 |
а когда я могу взять к вычету, в месяце оплаты, это единственное условие?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
18.02.2008 12:45:30
|
 |
 |
Если до 20 числа за месяцем поступления оплатили НДС, то можете 20 брать к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
Тат
18.02.2008 12:49:18
|
 |
 |
НДС выделенный в ТТН к вычету взять нельзя он относится на увеличение ст-ти а вот уплаченный в налоговую можно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2008 13:09:51
|
 |
 |
спасибо всем
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
18.02.2008 13:16:32
|
 |
 |
Юрий 18.02.2008 12:03:21 НДС в накладной вообще-то быть не должно, хотя этим товарищам закон не писан, конечно :) ________________________ Эти товарищи, что бы предъявить 0-ставку по товарам третьих стран, должны оформлять вывоз через таможню со всеми вытекающими. Тут по товарам РФ и РБ вечные проблемы, а про 3 страны и говорить нечего... Не хотят они связываться, вот и все.
Беларусь
|
 |
 |
Дохтер
18.02.2008 14:05:01
|
 |
 |
Перепетуя 18.02.2008 13:16:32 Согласен. Но многие забывают, что в росс. КоАП есть статья о не декларировании товаров .
Беларусь
|
 |
 |
Нафаня
18.02.2008 14:14:32
|
 |
 |
насколько я знаю по тритьим странам у них возникают проблемы с возвратом ндс поэтому они и предъявляют его в накладных, и по их законодательству имеют полное право на такой маневр
Беларусь
|
 |
 |
Юрий-Нафаня
18.02.2008 14:26:21
|
 |
 |
Вы знаете их законодательство?
Беларусь
|
 |
 |
Нафаня
18.02.2008 14:30:04
|
 |
 |
начинаю знакомиться,общаюсь с бухгалтерами из славного города смоленска
Беларусь
|
 |
 |
Тат
18.02.2008 19:14:35
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?c=1&t=105958&b=1 http://www.buh.by/mes.asp?t=114273 Мне давали ответы по похожей ситуации в этих топиках может вам пригодится чтонить.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|