помогите,пожалуйста,ндс к уплате 1,2мл.,а по году 2007г. весит переплата 1,5млн.(таможен.) как быть и как отразить в декларации?либо просто не платить?
Как у вас может висеть к уплвте 1,2 млн., если к зачету с прошлого года у вас оасталось 1,5 млн. Этот таможенный НДС вы включили в книгу покупок, он отразился по сч. 18.9?