| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.02.2008 12:51:42
|
 |
 |
Правильно ли я делаю??? Заплптили аванс поставщику в Евро: 60.2-52 На конец месяца товар не поступил, делаю переоценку валюты: 60,2-98,5 Курс повысился??? Правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Аноним
29.02.2008 13:03:33
|
 |
 |
при переоценке дебиторской зад-ти исп.счет 98.5, если курс повысился, то 60.2 98.5, если понизился 98.5 60.2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2008 13:38:35
|
 |
 |
значит все правильно сделано??? у нас курс повысился, следовательно проводка 60,2-98,5?? А ка 98,5 потом закрывается?
Беларусь
|
 |
 |
Е.А.
29.02.2008 13:40:20
|
 |
 |
Правильно
Беларусь
|
 |
 |
ССС
29.02.2008 13:41:44
|
 |
 |
Вы хотите сказать, что теперь вы заплатили поставщику больше, чем надо и он должен вам вернуть разницу. Так получается (счет 60 - расчеты с поставщиками)
Беларусь
|
 |
 |
Аноним
29.02.2008 13:41:56
|
 |
 |
как по учетной политике, на 92
Беларусь
|
 |
 |
ЛесьКА
29.02.2008 13:42:46
|
 |
 |
А на внереализационные в конце месяца списать 98счет ???
Беларусь
|
 |
 |
Аноним
29.02.2008 13:43:52
|
 |
 |
ссс,заплатила она меньше покурсу на дату предоплаты, а переоценку деб.зад-ти делает на конец м-ца по курсу выше, чем предоплата
Беларусь
|
 |
 |
Е.А.
29.02.2008 13:48:36
|
 |
 |
В конце месяца списать на сч. 92 (участв.) Получите внереал. доход.
Беларусь
|
 |
 |
Аноним
29.02.2008 13:49:33
|
 |
 |
переоценка дебиторской зад-ти производится на дату принятия активов к бух учету, если нет прихода, то на конец м-ца.Путем отнесения на 98.5 в корреспонд.со счетами расчетов с поставщиками, в данном случае 60.2. В конце м-ца в зависимости от учетной политики списываются путем зачета наименьшего остатка 97 и 98 (если прписано в учетной) или сразу в размере, тоже смотрите в учетной, н=р 10% от с\с на 92.1, если доходы, 92.2, если расходы.(с\с берется вместе с покупной счет 44+41)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2008 13:49:35
|
 |
 |
Спасибо все огромное, разобралась
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|