...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ольга 11.03.2008 14:37:44
Пожалуйста подскажите:
Сумма по книге покупок за месяц больше НДС начисленного. Проводка 68-18 делается на всю сумму книги покупок?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ольга 11.03.2008 14:47:32
Я делаю на всю.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2008 15:11:50
Делаестя на всю сумму, просто разницу возьмешь в следующем месяце, можешь сделать проводки Д68/2/1 К18/2 на сумму начисленного НДс в отчетном месяце
Беларусь
АК 11.03.2008 15:40:23
Здравствуйте, приплыли называется ))
к зачету вы можете взять не более суммы начисленного, если нет нулевой ставки
68 18
остаток будет висеть на сч. 18.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2008 15:55:23
Я думаю, у Ольги сумма за МЕСЯЦ больше. И её можно всю брать к зачету, если начисленный НДС нарастающим итогом больше. Получается переплата по НДС.
Беларусь
Таиса 11.03.2008 16:13:37
В зачет надо брать не более суммы начисленного НДС за месяц (в периоде раньше вы уже заплатили если не хватало зачетов) Если соберется большая сумма- тогда можете на всю брать и возвращать уплаченный НДС. Но ждите автоматически проверку.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2008 16:27:16
Проводка в случае превышения:
68-18 «с минусом» на сумму превышения (отдельный субсчет 18 счета, в последующем при необходимости восстанавливается.
Беларусь
АК 11.03.2008 16:29:19
«Анонимно» 11.03.2008 16:27:16
не понимаю, что за бред Вы написали
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2008 16:35:08
«АК» Написали то же, что и Вы, только на 18 будет висеть общая сумма, а не по контрагентам, ведь в книге покупок вы показываете все суммы.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2008 16:55:59
на 18 висит сумма переплаты а на 68 делается в размере начисленного НДс за месяц, книгу покупок делаете на всю сумму
Беларусь
Муля Мулина 11.03.2008 18:10:53
ст 17 п. 2 - налог уплачивается НАРАСТАЮЩИМ итогом.
Если у вас за январь
по НДС по реализации 100,
по книги покупок 80,
в зачет 80,
к уплате 20.
Если в феврале НДС по реализации 150
за ФЕВРАЛЬ по книге покупок 170
к зечету 170 т.к. НДС янв100+февр.150=250 к зачету будет больше чем за месяц, но в пределах нарастающим итогом за янв-февр., в декларации по стр. 17 будет с минусом 20 руб., т.е. инспектор видит что входного НДС хватило. Не зняю доходчиво ли написала.
Беларусь
Алина 12.03.2008 12:03:30
Я согласна с Мулей Мулиной. Вычеты надо брать в пределах исчисленного НДС нарастающим итогом с начала года и переплату надо показывать с «-».
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru