 |
Вот что я нашла в консультанте: «...организация, определяющая момент фактической реализации по отгрузке, вправе принять к вычету полную сумму налога независимо от периода погашения задолженности за приобретаемый объект в том числе и при осуществлении частичной его оплаты (погашения части задолженности), то есть за тот налоговый период, в котором этот объект был оприходован....» Правильно ли я поняла, что я весь НДС по приобретенным товарам беру к зачету, и мне его перечислять не нужно?
Беларусь
|
 |