Пожалуйста, помогите разобраться! Как все таки ПРАВИЛЬНО заполнять декларацию по НДС, если имеются обороты по операциям, не облагаемым НДС, а именно, местом реализации которых не является территория РБ. ПРОВЕРЬТЕ МЕНЯ, ПЛЗ!!! Эта сумма указывается по строке 8а, вычеты распределяются, приходящиеся на освобожденные обороты отношу на затраты, остальные вычеты под ноль списываю в зачет исчисленному НДС по облагаемым операциям. Вычеты отражаю по стр. 15а - по освобожденным оборотам, по строке 15в - по остальным. А вот в 3 разделе получается, что бухучет не совпадает с декларацией: сумма нарастающим итогом по 68 счету не совпадает с 16 строкой на сумму НДС нарастающим итогом всего (строка 16). И как раз на сумму вычетов, приходящихся на необлагаемый оборот. ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК??? ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, ПЛЗ!!!
Потому что в строке 15а показываются обороты , по которым начислен НДС , но он освобожден от уплаты (льгота) , строка 15а близнец строки 14а).НДС на затраты в декларации не указывается , он виден справочно в строке 1 «справочно).
Беларусь
ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОНЯТЬ25.03.2008 10:38:18
Ночь не спала, читала инструкцию. Пришла к такому же выводу. И как раз вышла в интернет, чтобы спросить, правильный ли вывод. А тут Ваш ответ :)))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! ЧМОК!!!! :))))))))))