Подкажите, пожалуйста, правильно ли я делаю. На территории РБ купили основное средство, вводим его в эксплуатацию и сразу НДС ставим к зачету? (у нас учетная политика по отгрузке). Или с основными средствами как-то по-другому? Мне кажется, что делаю правильно, но хочется все же уточнить для спокойствия души. Отзовитесь кто-нибудь, пожалуйста! Заранее спасибо!