| |
|
|
| |
|
|
Добрый день
24.04.2008 13:34:50
|
 |
 |
Господа строители! Обращаюсь с просьбой о совете - первый раз столкнулся с льготой по ндс - работа в жилом доме с пристройками. 99% жилой и 1% нежилой. Вычеты так понимаю надо распределять тоже на 99 и 1, и этот 1 на затраты на 1% выручки по нежилой части. В налоговую переть договор, смету, акт и платежки. А мой заказчик взял да и выделил 18% в платежке - к...л. Что делать? Помогите бога ради правильным ходом действий и исправьте если не прав
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
24.04.2008 14:30:34
|
 |
 |
Помогите кто может
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2008 14:47:38
|
 |
 |
Если выручка по отгрузке то платежки не надо нести
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
24.04.2008 14:48:50
|
 |
 |
Выручка по оплате
Беларусь
|
 |
 |
111
24.04.2008 14:51:02
|
 |
 |
Тогда пусть пишут вам письмо , что мол...тогда то и за то то в плат.поручении №.. от.. ошибочно указана сумма НДС.Считать без НДС.. И должно прокатить в налоговой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2008 14:52:03
|
 |
 |
Ну попросите у него письмо - считать назначение платежа таким-то...
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
24.04.2008 14:53:35
|
 |
 |
Спасибо за совет. А остальное в общем и целом верно? И еще льгота на НДС. Это просто в бухучете не начисляется НДС и все? Либо начисляется но куда-то относится?
Беларусь
|
 |
 |
Энн
24.04.2008 20:34:05
|
 |
 |
Вычеты распределяете верно:1% и 99% и этот 1% вычетов относите на затраты по всему объекту,а не на 1% от затрат.В налоговую - проложение по НДС к НД(указываете код льготы по НДС и пунктик льготы по Закону о НДС, и еще реестр актов выполненных льготных работ (« ...кап.ремонт ж.д. № 20 по ул..)У нас-так.
Беларусь
|
 |
 |
Энн
24.04.2008 20:48:07
|
 |
 |
Простите, все перепутала.99% вычетов относите на затраты, т.к.% льготной выручки тоже 99%.Из выручки выделяете 1% и от него считаете выходной НДС.Из выходного НДС вычетаете 1% вычетов. Остальное все правильно.И еще, ваш НДС не зависит от того, что написал в своей платежке ваш заказчик.Выпишите ему с/ф по НДС правильно( к акту выполненных работ), да и в акте укажите стоимость без НДС и стоимость с НДС и ставку НДС. Еще раз простите, что перепутала, вопрос выше , чем глаза на экране видят.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|