Понимаю, что вопрос глупый, я начинающий, помогите! НДС, который начислен на сверхнормативные расходы, сданное ОС в аренду безвозмездно Д92К68, в декларации по НДС не показывается? это ведь не реализация. Тогда каким образом я его должна уплатить? И если реализовано ОС Д62К91, я выручку отражаю в декларации по НДС вместе с выручкой от реализации товаров? (у нас оптовая торговля).
всю базу вводите в строку 2 раздела 1. (ваш НДС*118/18), независимо от того, что явл. базой, реализация, прочее выбытие , б-в передача. в этом году собственное потребление НДС не облагается.