Люди, может кто сталкивался с такой ситуацией: сдала налоговые отчеты 20.05, заплатила налоги-21.05,а 22.05 поступило пл/треб. от 16.05 от Казначейства...на 21 тыс.в назначении написано:«НДС....по распор. №.....» Но я не могу понять ,что это НДС или пеня? Опять же обращая внимание на даты производимых мною опереций...почему когда принесла отчеты мне ничего в налоговой не сказали????. Куда эту сумму относить на увеличение налога или? как отражается пеня в бух.учете не сталкивалась? ПОМОГИТЕ кто знает.Спасибо
сначала сходите к своему инспектору (вносит отчеты и разбирается с починенным плательщиком) и бухгалтеру (бухгалтерия ИМНС проводит платежки по налогам) и выясните, что это значит... и сверку в бухгалтерии ИМНС распечатайте: ведомость переплат и недоимок, ведомость перебросок по налогам и т.п. подробные распечатки, где увидете все... а потом уж будете думать как отразить событие, разобравшись в его сути...