 |
не могу разобраться, помогите! выявлен НДС 60 дней, начислен должен был быть 02.02.2008г, НДС к уплате с учетом этой суммы в феврале не получилось (все скушали вычеты),а в марте-был. получается, что недоплатили, не за февраль, а за март, ведь нарастающим идет. вопрос-пеню считать с какой даты надо (с 23-ого за февраль или март??). и за какой месяц отразить эту недоплату в сведениях о выявленных ошибках к декларации?
Беларусь
|
 |