 |
Получаем от завода товар на поддонах, которые потом должны возвращать. Я у себя в учете при приемке товара на поддоны НДС к вычету не беру - так проблем меньше при возврате. В этом месяце отгружаем эти поддоны другой фирме, т.е. продаем их. Скажите, входной НДС для вычетов по поддонам безвозвратно утерян или можно как-то «отсторнировать» его при входе?
Беларусь
|
 |