Правильно ли я соглашение от 15.09.2004 понимаю: Если РФ в РБ отгружает товар, то в налоговую РФ надо заявление с отметкой налоговой РБ, чтобы взять к зачету НДС уплаченный при покупке товара. А в налоговую РБ надо счет-фактура с отметкой налоговой РФ, чтобы принять к зачету НДС, уплаченный при ввозе. Если это я правильно поняла, то вопрос такой:). Когда РФ отгружает в РБ собственную продукцию... В налоговую РБ надо счет-фактуру с отметкой налоговой РФ, чтобы принять к зачету НДС, уплаченный при ввозе. А в налоговую РФ ничего не надо?
после проверки Вашего заявления о ввозе товаров из РФ, на заявлении наша налоговая поставит печать и отдаст Вам два экз. из 3-х. Один Вы оставите себе, а второй пошлете по почте заказным письмом Вашему Поставщику из РФ. Это заявление и будет у них основанием для НДС 0%
Беларусь
Хильда17.07.2008 13:07:48
Основанием для принятия к зачету НДС резиденту РБ при ввозе товара из РФ в месяце ввоза является его УПЛАТА до 20-го числа следующего месяца.