...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
kefa 31.07.2008 12:58:40
У нас розница продуктами. По условиям договора с поставщиком предусмотрен возврат поставщику товара (после оприходования) непользующегося спросом. Делаются следующие проводки:
1. Д 76/02 К 41/02 возврат товара
2. Д 76/02 К 68/02 НДС по возврату
3. Д 60 К 76/02 неоплаченная часть Правильно ли это? При этом выписываем тов.накладную и сч-фактуру.
Проводить возврат как продажу - как закрывать 62 счет? Ведь перечислять никто не будет за этот товар. Делать взаимозачет - это гонять НДС туда-сюда, а у нас около 100 поставщиков? Что делать?
Россия
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru