| |
|
|
| |
|
|
Новичок-Катя
01.08.2008 15:03:35
|
 |
 |
Народ выручите не врублюсь.У меня оптовая торговля,по оплате.Делается проводка 45 41 по у чет цене и на забалансовом формир долг покупателя.В конце месяца 62 90 на сумму оплаты только.Т.е. кажд месяц по 62 у меня по нулям, хотя фактич нет.Вся сумма долга на забалансовом.правильно ли это???Получается я и в баланс дебит задолженность не ставлю т.к. 62 у мня 0.Но это же не так!!??
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.08.2008 15:06:47
|
 |
 |
по 62,1 по нулям, а по 62,4 предоплата
Беларусь
|
 |
 |
Елена
01.08.2008 15:08:34
|
 |
 |
Деб.зад-сть у вас на 45 счете по балансу
Беларусь
|
 |
 |
inna
01.08.2008 15:15:18
|
 |
 |
Все правильно, за балансом- задолженность покупателей в отпускных ценах с НДС, на 45 счете- в учетных ценах (ценах поступления).
Беларусь
|
 |
 |
Новичок Катя
01.08.2008 15:21:09
|
 |
 |
у меня на прошлой работе было вместо забалансового 62 98
Беларусь
|
 |
 |
me
01.08.2008 15:23:27
|
 |
 |
а вообще учет пол по оплате- полная хренотень!!! для бухгалтера, (не для собственника)
Беларусь
|
 |
 |
Амид
01.08.2008 15:37:27
|
 |
 |
Если работаете в 1С, посмотрите забалансовый счет ОС, там и будет задолженность в отпускных ценах
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|