Уважаемые бухи, помогите! Наше предприятие продало кран на Украину, НДС-0%, в зачет уже пошел НДС, уплаченный при приобретении этого крана на етрритории РБ, при таможенном оформлении наклеили какую-то марку, по которой нам вернут еще какой-то НДС. Куда его девать - не понимаю? Как отразить в налоговой декларации - тоже? Когда - в месяце совешения сделки или в месяце когда вернут? Подскажите, кто работает с экспортом? Может, что подскажете почитать по этому вопросу?
Вы при подаче декларации в месяце продажи вашего крана сделаете перерасчет НДС. Т.е. найдете удельный вес оборота по 0% в общем объеме, и вычеты по НДС на этот объем пересчитаете. То что получится на 0%, предъявляете к возврату. Почитать - только разве что в налоговых вестниках, или может на сайте gb.by есть какие-то статьи.