В ноябре 2007 года предприятие экспортировало товар в Российскую Федерацию по ставке НДС 0% на сумму: Подтверждение уплаты НДС российским контрагентом и заявление об уплате косвенных налогов пришло в после 25го января 2008 года. За какой период данная выручка по ставке НДС 0% должна быть отражена в декларации по налогу на добавленную стоимость: уточненная за ноябрь 2007 года или за январь 2008 года?
0 ставка отражается на дату получения подтв. документов. 2008. ( т.к. документы появились после даты подачи налог . декларации за 12.2007) Это оборот по 0 ставке 2008 года а не 2007!