| |
|
|
| |
|
|
Катя
20.08.2008 10:53:28
|
 |
 |
Народ, а подскажите, пожалуйста! У меня выручка по оплате. Когда в 1С провожу оплату, то себестоимость на затраты списывается автоматически. То есть если я правильно понимаю списывается вся себестоимость, и зарплата, и прочие затраты? И не надо ли мне вести что-то еще дополнительно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Катя
20.08.2008 13:22:41
|
 |
 |
хелп
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2008 13:25:08
|
 |
 |
а вы посмотрите оборотку по счету и все поймете
Беларусь
|
 |
 |
Алёкса
20.08.2008 13:25:10
|
 |
 |
а как это, когда вы оплату проводите, себестоимость на затраты списывается. Может, когда вы реализацию проводите, это происходит?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2008 13:25:59
|
 |
 |
катя, у вас опт или производство,и в какой програмке вы работаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2008 13:28:12
|
 |
 |
А без 1С как бы вы списывали? и в какой момент?
Беларусь
|
 |
 |
Катя
20.08.2008 15:28:44
|
 |
 |
У меня производство. Да когда я провожу реализацию отгруженной продукции себестоимость списывается автоматически. дело в том что без програмки я еще не списывала по фирме, т.к. раноше был ИПшник. А теперь по фирме оплата только начала поступать, вот я никак и не дойду списывается все или нет, и законно ли для налоговиков именно эту себестоимость брать на затраты.
Беларусь
|
 |
 |
Алёкса
20.08.2008 15:40:11
|
 |
 |
Ну вот произвели...списали на с/с материалы, з/п рабочих, иные прямые, распределили 26 сч. Вот на 43 ваша с/с. Отгрузили Д45 К43 - с/с отгруженной. Вам оплатили полностью по накладной Д51 К62, тогда в конце месяца после проведения реализации закрывается по реализованным позициям с кредита сч.45 на дебет 90.2 ваша с/с - это уже с/с реализованной продукции. Если же оплатили частично, то и в реализацию с/с попадет в пределах оплаченной продукции. Проверьте после проведения реализации сч.45 и сч.62: если клиент закрыл поставку, не должно быть сальдо по кредиту 62 и по дебету 45
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2008 15:41:22
|
 |
 |
Да все списывается. Вначале вы это добро собираете на 26 счете, потом закрываете его на 20, а с 20 формируете с/с на которой уже «все» есть. Поэтому если у вас при проведении оплаты закрываются отгрузки, то и подбирается себестоимости, имеющие в себе все это добро. Тут вопрос в другом. Вы же фактич. себестоимость формируете на конец месяца, а продукцию можете продать и в течение месяца. Поэтому есть 2 варианта. Либо списывать по плановой с/с а разницу досписывать в конце месяца, либо вначале в конце месяца сформировать с/с, а потом перепровести все расходные, чтобы они подобрали нужную с/с. Но опять же все зависит от программы...
Беларусь
|
 |
 |
Катя
20.08.2008 17:25:57
|
 |
 |
Программа 1С 7-ка. Себестоимость то я формирую на конец месяца, но оплачивают мне отгруженную продукцию не ранее чем через месяц, а обычно и еще позднее. Поэтому еще такого ни разу не было чтобы в текущем месяце оплатили отгруженную в этом же месяце продукцию.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|