Вопрос по учету товара у ИП-подоходника. В январе импортировали, допустим, 100 коробок гвоздей. НДС, уплаченный на таможне, приняли к зачету, таможенную пошлину в полном объеме отнесли на расходы. За январь-июнь продали 95 коробок. В июле 5 коробок ИП решил использовать для собственных нужд (ремонт у него в квартире). Понятное дело, надо начислить НДС. Надо ли восстановливать таможенную пошлину, приходящуюся на эти 5 коробок, и только потом начислять НДС с контрактной стоимости товара + пошлина? Но ведь учет товара у ИП ведется только по контрактным ценам, согласно моей логике, никакие пошлины относить за счет собственных средств не стоит. Но что делать с НДС? От какой суммы его надо начислять? От учетной стоимости? Т.е. если ИП ввез товар по курсу 2100, а оплатил по курсу 2000, то НДС начисляется с контрактной стоимости умноженной на курс оплаты? И база не увеличивается на таможенную пошлину? Получается что бюджет недополучает НДС в размере разницы курсов валют и таможенной пошлины… Вопрос получился сумбурный, кто понял, прошу ответить :-)
Поговорю сама с собой ))) В Законе О НДС указано, что при реализации товаров (работ, услуг) по ценам ниже цены приобретения налоговая база определяется исходя из цены приобретения. Цена приобретения товаров определяется путем суммирования фактически произведенных расходов на их покупку, за исключением налогов, не относимых на увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав. Значит, при начислении НДС надо учитывать таможенную пошлину. Но по какому курсу считать контрактную стоимость? По курсу на дату растаможки или на дату перечисления денег поставщику? Если по курсу на день оплаты, то при снижении курса получается, что НДС взяли к зачету в большей сумме чем заплатили….
Беларусь
НВ22.08.2008 15:47:32
Я вот вопрос поняла ваш, вопрос очень интересный, ответа на него не знаю, но очень хочеться ответить что с этого года НДС для собственного поотребления мы не платим, хотя это мечты все. Если бы это были продукты питания и он скажем съел, то думаю что НДС не надо платить. С банкетов оплачиваемых мы ж не платим НДС с этого года. Думаю что платить надо от сфоромированной цены по курсу на дату формирования. Это я все сказала чтоб вы сами с собой не раговаривали, это все версия.
Беларусь
Марусечка22.08.2008 16:29:22
Версия хорошая, мне нравится, Ипэшнику, думаю, тоже))) Только как бы это не являлось оборотами по безвозмездной передаче самому себе... Хотя, раз это ИП, то уже понятно, что он из своих средств оплатил этот товар, значит передача не безвозмездная, и НДС он уже заплатил из своих средств... Проблема в том, что затраты на приобретение товара включены в состав расходов от предпринимательской деятельности... Значит, все-таки наверное это безвозмездная передача... Или нет? Одним словом я запуталась...
Беларусь
Марусечка22.08.2008 16:50:20
Я вот тут подумала, что если сниму с затрат таможенную пошлину, приходящуюся на этот товар, то НДС можно не начислять. Вроде логично и по закону получается…
Беларусь
Борис26.08.2008 3:17:33
Считайте, что вы его просто продали без наценки. И подумайте, что будет с НДС.