|
|
|
|
|
|
Новичок
08.09.2008 12:19:24
|
 |
 |
HELP!!! Не могу сообразить: в 2004г. была приобретена 1С:Бухгалтерия, предыдущий бух. повесила на 04сч. 467 797 руб (без НДС), износ не начисляла, т.е. на 2008г.эта сумма висит в сальдо на конец. Я могу отсторнировать эту сумму августом 2008г., списать хотябы 60%, а оставшиеся 40% повесить на 97? 60-й был закрыт 31.01.04г. Сижу туплю.
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
ГМИ
08.09.2008 12:33:10
|
 |
 |
вполне возможно, что в 2004 году она и должна быть на 04 счете
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2008 12:53:26
|
 |
 |
вот поубивала бы таких бухгалтеров... у меня тоже старый главбух что-то повесила на 04, а что это - никто не знает... у вас-то хоть известно что...
Беларусь
|
 |
 |
маленький бух
08.09.2008 13:25:06
|
 |
 |
а у нас вообще на 10 висела... вот ужас
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2008 13:30:00
|
 |
 |
а есть же обяз. инвентаризация - при смене главбуха, например, или г балансу, чего ж счас сетовать-то....:-)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2008 13:40:42
|
 |
 |
Мне тож кажется, что в 2004 году у всех висела 1С на 04.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2008 13:46:01
|
 |
 |
Перетащите на 97 по акту, да и забудьте.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-6
|
|
|
|
|