|
|
|
|
|
|
Анонимно
11.09.2008 15:29:01
|
 |
 |
сч.18. Куда его можно списать? Мне он не нужен. с НДС я не работаю.
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
ЮЛА
11.09.2008 15:32:07
|
 |
 |
Если у вас остались остатки на сч.18, а, например, с этого года вы не работаете с НДС, тогда д-т 99 к-т 18. А если же вы оприходовали тот-же товар и не отнесли ндс на увеличение, но товар еще не продан - тогда бух. справку и ндс на увеличение. А вот если товар продан, тогда опять же засчет прибыли.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.09.2008 15:33:28
|
 |
 |
угу... спасибо!!!
Беларусь
|
 |
 |
NNN
11.09.2008 15:33:28
|
 |
 |
Если с НДс не работаете, зачем вести 18 счет? Выделенный в приходных документах НДС относится на увеличение стоимости услуг, материалов, обрудования, или , если вы не коммерческая организация, на счет 86 (целевое финансирование)
Беларусь
|
 |
 |
ЮЛА
11.09.2008 15:34:50
|
 |
 |
Кстати, если это с прошлого года, тогда с письмом в ИМНС о переплате ндс и еще письмо о перебросках в счет др. налогов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.09.2008 16:09:31
|
 |
 |
Я бы с удовольствием его с письмом в ИМНС, но вот такое дело... фиг его знает, что там за НДС в прошлом году был... не я вела бухучет тогда... да и в Галактику лезть... брррррр... лучше повеситься сразу...
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-5
|
|
|
|
|