...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 11.09.2008 15:29:01
сч.18. Куда его можно списать? Мне он не нужен. с НДС я не работаю.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ЮЛА 11.09.2008 15:32:07
Если у вас остались остатки на сч.18, а, например, с этого года вы не работаете с НДС, тогда д-т 99 к-т 18. А если же вы оприходовали тот-же товар и не отнесли ндс на увеличение, но товар еще не продан - тогда бух. справку и ндс на увеличение. А вот если товар продан, тогда опять же засчет прибыли.
Беларусь
"Анонимно" 11.09.2008 15:33:28
угу... спасибо!!!
Беларусь
NNN 11.09.2008 15:33:28
Если с НДс не работаете, зачем вести 18 счет? Выделенный в приходных документах НДС относится на увеличение стоимости услуг, материалов, обрудования, или , если вы не коммерческая организация, на счет 86 (целевое финансирование)
Беларусь
ЮЛА 11.09.2008 15:34:50
Кстати, если это с прошлого года, тогда с письмом в ИМНС о переплате ндс и еще письмо о перебросках в счет др. налогов.
Беларусь
"Анонимно" 11.09.2008 16:09:31
Я бы с удовольствием его с письмом в ИМНС, но вот такое дело... фиг его знает, что там за НДС в прошлом году был... не я вела бухучет тогда... да и в Галактику лезть... брррррр... лучше повеситься сразу...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru