|
|
|
|
|
|
Студент
12.09.2008 9:03:51
|
 |
 |
правильна ли корреспонденция по счетам (учет выручки -по оплате)? 1) Д-62 К-45 -отражены акты вып.работ 2) Д-51 К-62 поступила оплата за эти акты 3) Д-45 К-90 реализация Второй вопрос: если поступают платежи, но в назначении платежа не указано за какой акт оплата-то в реализацию идут акты по порядку выставления?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
NNS
12.09.2008 9:10:35
|
 |
 |
1) Д-62 К-90 -реализация 2) Д-51 К-62 поступила оплата за эти акты 3) Д-90 К-45 - отражены акты вып. работ оплаченным 4) Д-45 К-20 - с/с по актам
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.09.2008 9:11:14
|
 |
 |
1. Не-а... 2. Вопрос интересный. Я делаю именно так, оговорив это в учётной политике. Но однозначного ответа в законодательстве не видел...
Беларусь
|
 |
 |
Студент(ка)
12.09.2008 9:21:11
|
 |
 |
Д-62 К-45 показываю,что выполнены работы ,но не было реализации Д-51 Д-62 поступила оплата и одновременно Д-45 К-90-реализация ИЛИ неправильно?
Беларусь
|
 |
 |
Анатоль
12.09.2008 9:32:34
|
 |
 |
При учете по оплате, счет 62 используется лишь при поступлении предоплаты Д51-К62. При учете по оплате правильны будут след проводки: д45-к20 отгружена услуга по себестоимости (мзатраты по оказанной услуге. д51-к90 отражается выручка Д90-к45- списывается с/с оказ услуг.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2008 9:40:01
|
 |
 |
тоже так делаю, но все преподы по бух.учету в один голов твердят, что нужно как анатоль показал. И при этом жутко возмущаются, когда приводишь им свой вариант в пример. Просто по корреспонденции Анатоль прав. А в практике так сложновато - не видно всей суммы задолженности. А ч/з 62 счет видно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2008 9:41:43
|
 |
 |
полностью согласна с NNS, делаем именно так, аудиторы согласны
Беларусь
|
 |
 |
Вика
12.09.2008 9:48:50
|
 |
 |
NNS, что-то я не понимаю, какая же у вас тогда по 90-му счету сумма выручки получается? Если выручка по оплате, то в 90-й идет то, что оплачено!
Беларусь
|
 |
 |
Студент(ка)
12.09.2008 9:56:25
|
 |
 |
согласна с Викой: на сч.90 непонятна сумма выручки
Беларусь
|
 |
 |
Анатоль
12.09.2008 10:01:04
|
 |
 |
Если аудиторы вам так советуют. то что это за аудиторы?. Мои проводки в соответствии с планом счетов и порядком его применения. Проводка д62-к90 только при учете по отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.09.2008 10:12:00
|
 |
 |
>>>согласна с Викой: на сч.90 непонятна сумма выручки ----------------------------- Что ж тут непонятного: по к62 «собирается» сумма поступивших оплат, затем после сопоставления с произведенной отгрузкой наименьшая величина относится в к90 - в итоге там оказывается оплата за отгруженные ТРУ...
>>>Если аудиторы вам так советуют. то что это за аудиторы?. -------------------------- Практики, признаЮщие преимущество содержания над формой... :)
Беларусь
|
 |
 |
Анатоль
12.09.2008 10:15:32
|
 |
 |
Uny. Я тоже практик и с немалым стажем. и Прдложение Студенту. Учет задолженности по стоимости услуги вести на забалансовом счете, например ПК- покупатели и заказчики
Беларусь
|
 |
 |
Студент
12.09.2008 10:17:44
|
 |
 |
Спасибо, Анатоль, я тоже об подумываю
Беларусь
|
 |
 |
Olik
12.09.2008 10:24:56
|
 |
 |
Что касается методик и инструкций, правильные проводки по оплате у Анатоля и была уверена, что это очень логично и удобно. Для контроля сумм отгруженной (по цене реализации)продукции еще рекомендуется в этом случае вести забалансовый счет, например, 062. Данные по нему используются для расчета себестоимости оплаченной продукции. Но поработав на практике «по оплате» стала применять 62 счет - удобно для контроля за расчетами с покупателями и составления актов сверки.
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.09.2008 10:31:29
|
 |
 |
>>>и Прдложение Студенту. Учет задолженности по стоимости услуги вести на забалансовом счете, например ПК- покупатели и заказчики ------------------------------- Так ведь никто вроде и не говорил, чтобы вести учет задолженности за услуги («16-ю вед.») на балансовом счёте (тут и вариантов как бы нет, если только не мудрить со сч.76)... Смысл в том, что если в итоге оплачено больше, чем отгружено, разница останется на сч.62. Ну и для меня, например, гораздо удобнее, когда ВСЕ расчеты по оплате услуг проходят через один счет...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2008 10:51:40
|
 |
 |
а если предоплата ,Анатоль, куда с 51 идет сумма?
Беларусь
|
 |
 |
Анатоль
12.09.2008 10:57:07
|
 |
 |
я же писал д51-к62 смотри ранее ответы
Беларусь
|
 |
 |
Анатоль
12.09.2008 10:59:32
|
 |
 |
добавлю д51-к62 предоплата д62-к90 выполднена работа(оказана услуга) -отражена выручка д90-к20 списана с/с по работе /услуге.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2008 11:05:14
|
 |
 |
и все равно 62 - 90 получается. не смотря на метод «по оплате». поэтому могие практики и используют сч.62 для рассчетов. ВСЕ отражено только на 62, а не на 51 и 62.
И поэтому аудиторы с ними соглашаются.
Беларусь
|
 |
 |
Анатоль
12.09.2008 11:19:23
|
 |
 |
еще раз уточню. 62сч только при предоплате.
Беларусь
|
 |
 |
Olik
12.09.2008 11:24:34
|
 |
 |
Анатоль 12.09.2008 10:59:32
добавлю д51-к62 предоплата д62-к90 выполднена работа(оказана услуга) -отражена выручка д90-к20 списана с/с по работе /услуге. ____________ Последняя проводка Д90-К45
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
|
|
|