...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Студент 12.09.2008 9:03:51
правильна ли корреспонденция по счетам (учет выручки -по оплате)?
1) Д-62 К-45 -отражены акты вып.работ
2) Д-51 К-62 поступила оплата за эти акты
3) Д-45 К-90 реализация
Второй вопрос: если поступают платежи, но в назначении платежа не указано за какой акт оплата-то в реализацию идут акты по порядку выставления?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
NNS 12.09.2008 9:10:35
1) Д-62 К-90 -реализация
2) Д-51 К-62 поступила оплата за эти акты
3) Д-90 К-45 - отражены акты вып. работ оплаченным
4) Д-45 К-20 - с/с по актам
Беларусь
Uny 12.09.2008 9:11:14
1. Не-а...
2. Вопрос интересный. Я делаю именно так, оговорив это в учётной политике. Но однозначного ответа в законодательстве не видел...
Беларусь
Студент(ка) 12.09.2008 9:21:11
Д-62 К-45 показываю,что выполнены работы ,но не было реализации
Д-51 Д-62 поступила оплата и одновременно Д-45 К-90-реализация
ИЛИ неправильно?
Беларусь
Анатоль 12.09.2008 9:32:34
При учете по оплате, счет 62 используется лишь при поступлении предоплаты Д51-К62.
При учете по оплате правильны будут след проводки:
д45-к20 отгружена услуга по себестоимости (мзатраты по оказанной услуге.
д51-к90 отражается выручка
Д90-к45- списывается с/с оказ услуг.
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2008 9:40:01
тоже так делаю, но все преподы по бух.учету в один голов твердят, что нужно как анатоль показал. И при этом жутко возмущаются, когда приводишь им свой вариант в пример. Просто по корреспонденции Анатоль прав. А в практике так сложновато - не видно всей суммы задолженности. А ч/з 62 счет видно.
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2008 9:41:43
полностью согласна с NNS, делаем именно так, аудиторы согласны
Беларусь
Вика 12.09.2008 9:48:50
NNS, что-то я не понимаю, какая же у вас тогда по 90-му счету сумма выручки получается? Если выручка по оплате, то в 90-й идет то, что оплачено!
Беларусь
Студент(ка) 12.09.2008 9:56:25
согласна с Викой: на сч.90 непонятна сумма выручки
Беларусь
Анатоль 12.09.2008 10:01:04
Если аудиторы вам так советуют. то что это за аудиторы?. Мои проводки в соответствии с планом счетов и порядком его применения.
Проводка д62-к90 только при учете по отгрузке
Беларусь
Uny 12.09.2008 10:12:00
>>>согласна с Викой: на сч.90 непонятна сумма выручки
-----------------------------
Что ж тут непонятного: по к62 «собирается» сумма поступивших оплат, затем после сопоставления с произведенной отгрузкой наименьшая величина относится в к90 - в итоге там оказывается оплата за отгруженные ТРУ...

>>>Если аудиторы вам так советуют. то что это за аудиторы?.
--------------------------
Практики, признаЮщие преимущество содержания над формой... :)
Беларусь
Анатоль 12.09.2008 10:15:32
Uny. Я тоже практик и с немалым стажем.
и Прдложение Студенту. Учет задолженности по стоимости услуги вести на забалансовом счете, например ПК- покупатели и заказчики
Беларусь
Студент 12.09.2008 10:17:44
Спасибо, Анатоль, я тоже об подумываю
Беларусь
Olik 12.09.2008 10:24:56
Что касается методик и инструкций, правильные проводки по оплате у Анатоля и была уверена, что это очень логично и удобно. Для контроля сумм отгруженной (по цене реализации)продукции еще рекомендуется в этом случае вести забалансовый счет, например, 062. Данные по нему используются для расчета себестоимости оплаченной продукции. Но поработав на практике «по оплате» стала применять 62 счет - удобно для контроля за расчетами с покупателями и составления актов сверки.
Беларусь
Uny 12.09.2008 10:31:29
>>>и Прдложение Студенту. Учет задолженности по стоимости услуги вести на забалансовом счете, например ПК- покупатели и заказчики
-------------------------------
Так ведь никто вроде и не говорил, чтобы вести учет задолженности за услуги («16-ю вед.») на балансовом счёте (тут и вариантов как бы нет, если только не мудрить со сч.76)... Смысл в том, что если в итоге оплачено больше, чем отгружено, разница останется на сч.62. Ну и для меня, например, гораздо удобнее, когда ВСЕ расчеты по оплате услуг проходят через один счет...
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2008 10:51:40
а если предоплата ,Анатоль, куда с 51 идет сумма?
Беларусь
Анатоль 12.09.2008 10:57:07
я же писал д51-к62 смотри ранее ответы
Беларусь
Анатоль 12.09.2008 10:59:32
добавлю
д51-к62 предоплата
д62-к90 выполднена работа(оказана услуга) -отражена выручка
д90-к20 списана с/с по работе /услуге.
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2008 11:05:14
и все равно 62 - 90 получается. не смотря на метод «по оплате».
поэтому могие практики и используют сч.62 для рассчетов. ВСЕ отражено только на 62, а не на 51 и 62.

И поэтому аудиторы с ними соглашаются.
Беларусь
Анатоль 12.09.2008 11:19:23
еще раз уточню. 62сч только при предоплате.
Беларусь
Olik 12.09.2008 11:24:34
Анатоль 12.09.2008 10:59:32

добавлю
д51-к62 предоплата
д62-к90 выполднена работа(оказана услуга) -отражена выручка
д90-к20 списана с/с по работе /услуге.
____________
Последняя проводка Д90-К45
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru