Доброе утро! :) Подскажите, мы работаем «по оплате». Получили товар от резидента РФ в августе. Могу ли я взять в зачет НДС, если с резидентом РФ мы еще не расчитались? Спасибо!
ржунимагу. А откуда в российских накладных НДС? Вы же должны были его заплатить согласно заявления о ввозе товара и подать эти заявы до 20 сентября в ИМНС. Если расчитались с бюджетом- принимайте к вычету этот НДС. Не расчитались- готовьте анус к санкциям. А Ваши расчеты с поставщиком в данном случае должны волновать только самого поставщика.
Беларусь
МОХ22.09.2008 9:47:08
Уплаченный в ИМНС НДС РФ до 20-ого сентября берите к зачёту. Расчёты с поставщиком на зачт НДС РФ не влияют.
Беларусь
Kovalek22.09.2008 9:55:37
Уважаемая (ый) Х.М. я не говорила, что в российских накладных етсь НДС... Я имела ввиду, можно ли уплаченный в бюджет НДС принимать к вычету, если не рассчитались с поставщиком. МОХ и Х.М.,большое спасибо за ответ! :)
Беларусь
Х.М.22.09.2008 9:56:54
Правильно сформулированный вопрос- уже половина ответа ;)