 |
Есть НДС,оплаченный при ввозе за товар, который после отправки в розницу списывается либо на 44, либо на 92. Сторнируем розничный НДС, а что делать с суммой НДС, оплаченной в ввозе? Она остается в зачете или как? Направьте в нужное русло, плз.
Беларусь
|
 |