Подскажите пожалуйста порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете НДС, при реализации товаров в РФ по истечении 90 дней и отсутствия подтверждающих документов об уплате НДС от российских партнеров? И как отразить НДС после поступления подтверждения?