...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Опять 20% 20.10.2008 14:26:15
Организации со средней численностью работников за каждый месяц, не превышающей 5 человек, и индивидуальные предприниматели, валовая выручка которых не превышает 600 млн. рублей в год, занимающиеся розничной торговлей и (или) оказывающие услуги общественного питания, вправе использовать в качестве налоговой базы валовой доход, рассчитываемый в виде разницы между валовой выручкой, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, и покупной стоимостью реализованных товаров за налоговый период.
____________________________
Здесь же не написано, что эти товары должны быть оплачены. Почему они должны быть оплачены?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.10.2008 14:53:33
Люди, ау, как правильно считать валовый доход для 20%? Объясните, пожалуйста на примере. Можно ли вести суммовой учет товаров, как учитывать товар (оплаченный) ИП (создал ЧУП по 302), если нужно отслеживать оплату поставщику
Беларусь
Ириша 20.10.2008 15:22:42
Вы не путайте ИП и организацию-ЧУП. Только у ИПшника можно брать в расходы только оплаченный товар
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2008 15:55:19
Ириша, автор не путает. Учитывается оплаченный товар.
Беларусь
Опять 20% 20.10.2008 15:57:41
В каком документе об этом сказано, что оплаченный только
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2008 16:10:27
И откуда вы все берете ОПЛАЧЕННЫЙ товар и путаете народ. Есть разъяснение Центра Бух.аналитики ООО «Юрспектр» от 4.06.2008г. Там слова ОПЛАЧЕННЫЙ нет.
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2008 16:20:25
Инструкция была в январе то ли 23 номер от 18.01.08 ИМНС . Там было про доходы-расходы с УСЕН. Произведенные и оплаченные точно там было.
Беларусь
Маня 20.10.2008 16:25:30
не ссорьтесь, товарищи.есть методрекомендации МФ о проядке ведения учета при УСН, найдете на сайте МНС. если вы ведете БУ, то все как в законе о БУ, оплата не имеет никакого значения. если вы ведете книги - то вал считаете от оплаченногоо товара. зимой и весной было много топов на эту тему, поищите.
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2008 16:34:08
не ссорьтесь, товарищи.есть методрекомендации МФ о проядке ведения учета при УСН, найдете на сайте МНС. если вы ведете БУ, то все как в законе о БУ, оплата не имеет никакого значения. если вы ведете книги - то вал считаете от оплаченногоо товара. зимой и весной было много топов на эту тему, поищите.
___________________________________

Как учитывать товар который передал ИП своему ЧУП по 302. Он ведь тоже оплачен
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2008 18:30:01
если вы ведете книги - то вал считаете от оплаченногоо товара. зимой и весной было много топов на эту тему, поищите.
_____________________
Перерыла кучу бумаг, но не нашла что Вал для 20% считается от оплаченного товара. В разъснении Полуяна (письмо от 31.01.08 №2-2-24/90) в п.2 абзац 2 говорится о товарах (полученных-оплаченных) передаваемых ИП своему ЧУП по 302 (Там только пропало слово «соответственно» - как в п.1). Может я между строк читать не умею, но В Указе 119 написано, что вал-разница между валовой выручкой и покупной (разве здесь можно понять, что они должны быть оплачены?) стоимостью реализованных товаров.
Помогите, пожалуйста, мучаюсь уже не первый день.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2008 18:48:21
Опять 20%
-------------
а вы не пробовали почитать инструкцию о ведении книги при УСН??? там все написано...
«....2.5. покупная стоимость товаров (графы 3, 4 раздела VI книги учета доходов и расходов) отражается на основании данных первичных учетных документов на поступление товаров.
Покупная стоимость реализованных товаров (графа 11 раздела VI книги учета доходов и расходов) учитывается при определении валового дохода в разделе I книги учета доходов и расходов (в графе 8) в пределах сумм, ОПЛАЧЕННЫХ в течение налогового периода.
В случаях, когда сумма оплаты за товары в истекшем налоговом периоде превышает покупную стоимость, приходящуюся на реализованные товары (графа 11 раздела VI книги учета доходов и расходов), то сумма такого превышения учитывается в составе сумм оплаченных товаров в следующем налоговом периоде....»
и ещё куча разъяснений и комментариев на этот счет.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2008 19:46:14
Как учитывать товар который передал ИП своему ЧУП по 302. Он ведь тоже оплачен
__________________________________________________.. ____
Вот это интересная тема. Я бы хотел вывести деньги для учредителя по минимуму, товар передавался на продажу актом
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru