|
|
|
|
|
|
Опять 20%
20.10.2008 14:26:15
|
 |
 |
Организации со средней численностью работников за каждый месяц, не превышающей 5 человек, и индивидуальные предприниматели, валовая выручка которых не превышает 600 млн. рублей в год, занимающиеся розничной торговлей и (или) оказывающие услуги общественного питания, вправе использовать в качестве налоговой базы валовой доход, рассчитываемый в виде разницы между валовой выручкой, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, и покупной стоимостью реализованных товаров за налоговый период. ____________________________ Здесь же не написано, что эти товары должны быть оплачены. Почему они должны быть оплачены?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.10.2008 14:53:33
|
 |
 |
Люди, ау, как правильно считать валовый доход для 20%? Объясните, пожалуйста на примере. Можно ли вести суммовой учет товаров, как учитывать товар (оплаченный) ИП (создал ЧУП по 302), если нужно отслеживать оплату поставщику
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
20.10.2008 15:22:42
|
 |
 |
Вы не путайте ИП и организацию-ЧУП. Только у ИПшника можно брать в расходы только оплаченный товар
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2008 15:55:19
|
 |
 |
Ириша, автор не путает. Учитывается оплаченный товар.
Беларусь
|
 |
 |
Опять 20%
20.10.2008 15:57:41
|
 |
 |
В каком документе об этом сказано, что оплаченный только
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2008 16:10:27
|
 |
 |
И откуда вы все берете ОПЛАЧЕННЫЙ товар и путаете народ. Есть разъяснение Центра Бух.аналитики ООО «Юрспектр» от 4.06.2008г. Там слова ОПЛАЧЕННЫЙ нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2008 16:20:25
|
 |
 |
Инструкция была в январе то ли 23 номер от 18.01.08 ИМНС . Там было про доходы-расходы с УСЕН. Произведенные и оплаченные точно там было.
Беларусь
|
 |
 |
Маня
20.10.2008 16:25:30
|
 |
 |
не ссорьтесь, товарищи.есть методрекомендации МФ о проядке ведения учета при УСН, найдете на сайте МНС. если вы ведете БУ, то все как в законе о БУ, оплата не имеет никакого значения. если вы ведете книги - то вал считаете от оплаченногоо товара. зимой и весной было много топов на эту тему, поищите.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2008 16:34:08
|
 |
 |
не ссорьтесь, товарищи.есть методрекомендации МФ о проядке ведения учета при УСН, найдете на сайте МНС. если вы ведете БУ, то все как в законе о БУ, оплата не имеет никакого значения. если вы ведете книги - то вал считаете от оплаченногоо товара. зимой и весной было много топов на эту тему, поищите. ___________________________________
Как учитывать товар который передал ИП своему ЧУП по 302. Он ведь тоже оплачен
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2008 18:30:01
|
 |
 |
если вы ведете книги - то вал считаете от оплаченногоо товара. зимой и весной было много топов на эту тему, поищите. _____________________ Перерыла кучу бумаг, но не нашла что Вал для 20% считается от оплаченного товара. В разъснении Полуяна (письмо от 31.01.08 №2-2-24/90) в п.2 абзац 2 говорится о товарах (полученных-оплаченных) передаваемых ИП своему ЧУП по 302 (Там только пропало слово «соответственно» - как в п.1). Может я между строк читать не умею, но В Указе 119 написано, что вал-разница между валовой выручкой и покупной (разве здесь можно понять, что они должны быть оплачены?) стоимостью реализованных товаров. Помогите, пожалуйста, мучаюсь уже не первый день.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2008 18:48:21
|
 |
 |
Опять 20% ------------- а вы не пробовали почитать инструкцию о ведении книги при УСН??? там все написано... «....2.5. покупная стоимость товаров (графы 3, 4 раздела VI книги учета доходов и расходов) отражается на основании данных первичных учетных документов на поступление товаров. Покупная стоимость реализованных товаров (графа 11 раздела VI книги учета доходов и расходов) учитывается при определении валового дохода в разделе I книги учета доходов и расходов (в графе 8) в пределах сумм, ОПЛАЧЕННЫХ в течение налогового периода. В случаях, когда сумма оплаты за товары в истекшем налоговом периоде превышает покупную стоимость, приходящуюся на реализованные товары (графа 11 раздела VI книги учета доходов и расходов), то сумма такого превышения учитывается в составе сумм оплаченных товаров в следующем налоговом периоде....» и ещё куча разъяснений и комментариев на этот счет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2008 19:46:14
|
 |
 |
Как учитывать товар который передал ИП своему ЧУП по 302. Он ведь тоже оплачен __________________________________________________.. ____ Вот это интересная тема. Я бы хотел вывести деньги для учредителя по минимуму, товар передавался на продажу актом
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-11
|
|
|
|
|