Подскажите, пожалуйста, специалисты,для вас это лёгенький вопрос, а я что-то читая инструкцию совсем запуталась в заполнении декларации по НДС. Что в какую графу надо писать.Маааленькая розница.Допустим выручка 10 млн. НДС 18% -152542. Вычетов на 100тыс. Уплатили 52542. След месяц, допустим, обороты и вычеты те же. Нараст.итогом по 2ой строке 20млн, 15 строка 200тыс(надо ли эти 200 прописывать в 15в?), 16 строка 305084.А где уплаченные в прошлом месяце 52242? И что еще не заполнено.
200 тыс надо прописывать и в 15в. Строка 16 (105084) это разница 305084 и 200000. Строка 17в это стр 16 - прошлый месяц, т.е. 105084-52542=52542. Значит, если у Вас таже выручка, те же вычеты, то и налог Вы заплатите такой же. Еще необходимо заполнить «Справочно» стр. 1