...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Мария 05.11.2008 22:33:01
Подскажите пожалуйста с НДС!!!
Частная торговая компания - в этом месяце нам приходит товар из РФ и мы сразу отгружаем его клиентам.
Пример: товар на 118 млн. р.
Нужно уплатить НДС РБ и НДС РФ
По словам главбуха , если товар пришел и отгружен в одном месяце, мы должны оплатить 18 млн НДС РБ + 16 млн НДС РФ (и потом 16 млн оставшиеся с РБ нам будут постепенно засчитываться на налоги и т.д.)
Но если большие сделки и разовые, у фирмы просто не хватит денег оплатить эти суммы, получается провел большую сделку и вылетел в трубу? :(
Директор считает что правильно так: 16 млн НДС НФ +2 млн НДС РБ
Кто прав?


Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Екатерина 06.11.2008 9:03:53
Пришел товар. Вы заплатили 16 млн НДС по РФ до 20 след.
месяца(тут неб. нюансы или до конца месяца прихода(это лучше).Тогда вы имеете право принять ндс в этом месяце к вычету и будет так, как говорит диретор-16 +2Ноесли вы не успели заплатить НДС по РФ в срок-будет так, как говорит бухгалтер.Поэтому надо стремиться НДС по РФ платить в месяце прихода( но по-моему, можно и до 20 след.месяца), то есть чтобы принять НДС к вычету его надо заплатить.
Беларусь
ББ 06.11.2008 9:13:41
А если учетная политика по оплате , и Вам за товар покупатели не заплатили...то вообще красота.Только с товара в 118 млн НДС РФ будет (если нет перевозчика) 21,0 , а при отгрузке по той же цене тоже 21.0.118,0 - это контрактная стоимость ?
Беларусь
Мария 06.11.2008 14:39:00
Правильно ли я поняла, если пришел товар и мы например на следующий день заплатили Российский НДС, то надо будет платить только оставшиеся 2% НДС РБ в срок до 20 числа след. месяца? Не имеет значения что мы этот товар тут же отгрузили клиентам? (главбух говорит что в этом фишка)
Беларусь
Перечница Мятная 06.11.2008 14:56:23
Вы по отгрузке работаете или по оплате? Сначала Вы платите ввозной НДС до 20 числа сл. мес.НДС от реализации ( если она была в месяце прихода товара) тоже 18 %.Так что НДС платите один раз- при ввоззе. 20 числа уже от реализации платить не надо- ибо НДС начисленный от реализации минус ввозной уплаченный НДС, если продали товар почем купили=О. А если чуть дороже- значит будет небольшой НДС к уплате 18% от разницы продажной цены от покупной.
Беларусь
Кнопка 06.11.2008 15:02:16
Гоните вашего глбу, от греха подальше. Заплатили НДС РФ в срок, он тут же попадает в книгу покупок в месяце поступления товара из РФ и идет в зачет нашего НДС.
Директор по ходу круче гл.буха.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru