Скажите пожалуйста: У нас есть реализация за рубеж со ставкой НДС 0%. Обязаны ли мы распределять входящий НДС между этой реализацией и продажей на терретории РБ? Обязаны ли мы относить на затраты входящий НДС приходящейся на реализацию за рубеж??? А то налоговая хочет снять из вычитов НДС приходящейся на реализацию за рубеж.
Пробовали. Но так и не пришли к однозначному выводу. 1. Обязательно ли относить этот НДС на затраты. Списать сейчас 30млн.р. распределенного НДС -- это значит сделать год убыточным. 2. Если распределить пропорцианально, то получается нехватка НДС к зачету. И его неуплата. Тут налоговая, как я понимаю, полностью права?