|
|
|
|
|
|
НДС
13.11.2008 10:59:58
|
 |
 |
НДС уплаченный на таможне при ввозе товара для продажи из Вильнюса куда относить и что с ним делать???? Подскажите, пожалуйста!!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
тося
13.11.2008 11:03:07
|
 |
 |
ндс уплачен, товар получен (растаможен) - ндс берете в зачет 76-51 18-76 68-18
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 11:03:54
|
 |
 |
А услуги таможенного агента, стоянка в зоне таможенного контроля включаются в стоимость товара?
Беларусь
|
 |
 |
тося
13.11.2008 11:05:29
|
 |
 |
нет, это издержки, сч.44 или 20 ,как у вас там на с/ст товара пошлина и транспорт
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 11:06:39
|
 |
 |
Большое спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 11:07:58
|
 |
 |
т.е. НДС мы будем платить от с/сти товара+транспорт+пошлина ?
Беларусь
|
 |
 |
Евгения
13.11.2008 11:27:46
|
 |
 |
Да НДС на таможне = (стоимость контракта+таможенный сбор, таможенное оформление+транспортные услуги)* ставку НДС
Беларусь
|
 |
 |
Остап Бендер
13.11.2008 11:42:00
|
 |
 |
для евгении -вы врете.. сбор в расчет НДС не включается, там.оформление тоже..
Беларусь
|
 |
 |
Евгения
13.11.2008 12:06:34
|
 |
 |
для Остапа Бендера:см. статья 9 Закона «О НДС»
Беларусь
|
 |
 |
AVA
13.11.2008 12:15:20
|
 |
 |
Остап прав. (Стоимость по контракту+транспорт+пошлина)*18%. А вот почему не включаются в цену услуги агента и стоянка?
Беларусь
|
 |
 |
Остап Бендер
13.11.2008 12:29:22
|
 |
 |
сбор включался в ввозной НДС уплачиваемый на таможне раньше но это было давно и не правда если тут говорится именно о НДС уплачиваемом при ввозе товара а я так понял имеено по него тут речь, таможенное оформление никогда не включалось
вот ваша статья 9 Налоговая база по товарам, ввозимым на таможенную территорию Республики Беларусь, взимание налога по которым осуществляется таможенными органами, определяется с учетом положений статей 4 и 5 настоящего Закона как сумма: (абзац 1 статьи 9 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2005 N 80-З) их таможенной стоимости; подлежащей уплате таможенной пошлины; (в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2006 N 190-З) подлежащих уплате акцизов (для подакцизных товаров). оформление и вс прочая лабуда как хранение в зоне и тп. и т.д. никогда не включались в таможенную стоимость и слава богу... а то еще за это ндс переплачивать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 12:34:43
|
 |
 |
Так я не поняла - стоянку на затраты или на с/ст-ть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 12:39:01
|
 |
 |
«Анонимно» 13.11.2008 12:34:43 Класный вопрос. сами хоть поняли че спросили?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 12:42:40
|
 |
 |
Стоянка на счет 20,26, 44 в зависисмоти от вида деятельности
Беларусь
|
 |
 |
Остап Бендер
13.11.2008 12:44:29
|
 |
 |
если стоянка в зоне свх относится к иным расходам, связанных с выполнением установленных законодательством требований при импорте товаров согл. 183.. то на с/с если нет на затраты .. тут по этому постановлению куча топиков была юзайте поиск
Беларусь
|
 |
 |
AVA
13.11.2008 12:53:10
|
 |
 |
То есть стоянка в ЗТК, регистрация транспорта, хранение товра в ЗТК и прочие услуги таможни относятся на увеличение стоимости товара (иные расходы по импорту)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 13:02:02
|
 |
 |
Спасибо большое
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2008 13:05:26
|
 |
 |
А еще,если можно: у меня есть акт вып. работ (и с/ф по ндс), а товара пока нет. На какой сч. по акту я должна отнести. Можно сделать так: 97 - 60.1. Или как?
Беларусь
|
 |
 |
наташа
13.11.2008 14:04:21
|
 |
 |
журнал «Налоги Беларуси», № 41 от 6 ноября 2008 года. стр. 31 - «Исчисление и уплата НДС при ввозе товаров из РФ. Вычет »ввозного« НДС» _______________________________________ Хоть вы и спрашивали о товаре из Вильнюса, но может что пригодиться из этой статьи
Беларусь
|
 |
 |
тося
13.11.2008 14:14:53
|
 |
 |
AVA, с чего Вы взяли, что эти расходы (стоянка-хранение в зкт и т.п.) увеличивает ст-ть товара? на сч.41 идет контрактная ст-ть по курсу+там.пошлина+трансп.расходы; все перечисленное Вами (про тамож.расходы) - это сч.44. А вот при формировании ЦЕНЫ (но не СЕБЕСТОИМОСТИ!!! товара) вы должны заложить эти расходы, чтобы потом продать в плюс. ______________________ И вообще, автор ведь спрашивал про уплаченный на таможне ндс по импорту, а разговор зашел в дебри ценообразования... ответ: НДС/уплач. идет в зачет и считают эту сумму к уплате тамож.декларанты, уж они-то должны знать, от какой базы он исчисляется а дальнейшие рассуждения - это уже про ндс при реализации импортного товара, или автор сам не знает, на какой вопрос хочет получить ответ?!
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-19
|
|
|
|
|