|
|
|
|
|
|
Анонимно
27.11.2008 11:01:42
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста, новичку. Вы по каждому поводу делаете уточняющий отчет по налогу на прибыль? если вдруг ошибочное списание на затраты было на небольшие суммы или наоборот что-то забыли включить в каком-либо из месяцев?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.11.2008 13:58:26
|
 |
 |
???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.11.2008 16:31:27
|
 |
 |
и мне интересно.
Беларусь
|
 |
 |
НММ
27.11.2008 16:37:57
|
 |
 |
Я делаю такое в декабре. за год накапливаются все ошибки/ошибочки. Исправляю в учете, как правильно надо и плачу с нарастанием. Раньше декабря уточненные несу в том случае, если сумма очень конкретная, а не пару тысяч.
Беларусь
|
 |
 |
Лика
27.11.2008 23:24:36
|
 |
 |
а я пересчитываю все и вношу в приложение №3 попарвки на какую сумму недоплатила, либо с минусом, либо с плюсом, если увеличивается налог, то в налоговой еще начисляют пеню.
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
28.11.2008 9:11:21
|
 |
 |
Ошибки года исправляю только нарастающим итогом(если только не что-то серьезное).окончательно все-декабрем.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2008 9:20:53
|
 |
 |
только нарастающим делаю. Если что-то вылезло сейчас за май, например, то включаю в декларацию за январь-ноябрь. Проверено на собственной шкуре
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2008 9:36:33
|
 |
 |
Если деятельность бурная, то что-то всегда обнаружится. И если уточнять каждый- задолбаешься сам и налоговую задолбаешь! так что нарастающим! А пеню пусть насчитывают при проверке ! Ведь пеня не индексируется! (Или уже по-другому?) А штраф 20-50 БВ за неправильное ведение учета все равно один за все погрешности!
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-7
|
|
|
|
|