ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! Ввезли товар, заплатили НДС на таможне. Продали этот товар в Россию(ставка НДС 0%).Что делать в этом случае с вычетами - распределять по уд. весу? И если распределять- то те, что приходятся на О ставку- на зватраты???? ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!