| |
|
|
| |
|
|
наталья
19.12.2008 10:57:43
|
 |
 |
Исправление ошибок независимо от периода их допущения (за прошлые годы или за отчетный год), обнаруженных в бухгалтерском учете в течение отчетного года, производится путем внесения дополнительной записи или сторнирования ошибочно указанных записей и указания правильных записей в месяце обнаружения ошибки. Скажите пожалуйста, в каком месяце мне надо увеличить базу по налогу на прибыль, если ошибка допущена в октябре, а обнаружена в декабре???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.12.2008 11:15:31
|
 |
 |
Неужели никто никогда ошибки не исправлял?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 11:15:49
|
 |
 |
Отразить проводками исправление вам надо в декабре, а базу увеличить за октябрь, т. е. в налоговой декларации заполнить раздел три за октябрь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 11:22:26
|
 |
 |
Отразить проводками исправление вам надо в декабре, а базу увеличить за октябрь, т. е. в налоговой декларации заполнить раздел три за октябрь. +++++++++++++++++++++++++ по моему Вы что-то намудрили!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 11:34:17
|
 |
 |
Люди, налоги горят, подскажите пожалуйста кто как делает?
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
19.12.2008 11:40:31
|
 |
 |
Вам ответили, только раздел 4, а не 3.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 11:50:27
|
 |
 |
А так будет правильно, проводками отразить в декабре, а базу увеличить в октябре?
Беларусь
|
 |
 |
Lala
19.12.2008 11:58:30
|
 |
 |
А так будет правильно, проводками отразить в декабре, а базу увеличить в октябре? ___________ Бухгалтерский и налоговый учет не всегда совпадают :( И это очень неудобно. Но что поделать.
Беларусь
|
 |
 |
Чих
19.12.2008 12:00:24
|
 |
 |
правильно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 12:10:02
|
 |
 |
Извините, в каком месяце тогда заполнять раздел 4 в ноябре или декабре? Т.е. в декларации за ноябрь или за декабрь?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 12:17:45
|
 |
 |
«Анонимно» 19.12.2008 12:10:02 Если исправлять будете ноябрем то соответственно в декларации за ноябрь в приложение пишите сумму налога не доплаченного по сроку 22.11.08г
Беларусь
|
 |
 |
Lala
19.12.2008 12:18:36
|
 |
 |
Отразите ошибку ноябрем (ничто ведь не мешает этому) и отразите в декларации за ноябрь.
Беларусь
|
 |
 |
Kril
19.12.2008 12:26:19
|
 |
 |
В декларации за ноябрь заполняете сведения об изменениях ...... Составляете новые регистры налогового учета за октябрь, так как в октябре разошелся бухгалтерский и налоговый учет на величину ошибки. Именно на основании этих регистров меняется декларация за октябрь, но октябрьскую уточненную сдавать сейчас не надо. В регистрах налогового учета за декабрь эту ошибку опять отразите с обратным знаком.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 12:31:29
|
 |
 |
И меньше пеня будет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2008 12:38:43
|
 |
 |
Сторнировать неправильную и делать правильную запись одним и тем же числом?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|