у меня висит кредиторская зад-ть не большими суммами, у покупателей сальдо нет. я монгу на основании акта сверки списать эту мелочь и как правильно отразить в бух.учете, по сч.92?
Можно приложить акты сверки и составить акт на списание де. и кред задолженности. Но если 3 года с возникновения не прошло, то на убытки, учитыв. при налогообложении, отнести нельзя, а прибыль обложить надо. Плюс эти задолженности должны числится за балансом на случай, что Ваши партнеры спохватяться (например сейчас кому-то лень сверится, а с 01.01.09г. придет к ним новый ГБ и выявит задолженности...)