| |
|
|
| |
|
|
Таиса
23.01.2009 17:07:52
|
 |
 |
Искала по поиску, но ничего аналогичного не нашла. Не забрасывайте камнями.... С 2009 года предприятие (розничная торговля) перешло на УСН (15% от валового дохода). Вопрос следующий: остался зачтенный НДС (за 2008 год сумма зачетов превысила сумму НДС, начисленного по реализации) Что с ним делать? Налоговая по телефону (отдел консультаций) сказала- ничего не сделаете, вернете только в момент ликвидации предприятия. Сумма 4 млн., существенная для ЧУПа...Неужели нельзя зачесть в счет уплаты налога по УСН? И следующий вопрос по ценообразованию: Формируется розничная цена, т.е. цена поставщика+наценка+ндс поставщика. Верно? А вот когда пересчитываем розничные цены в связи с переходом на УСН что делать? НДС поставщика весь зачтен ранее, я могу только к цене поставщика добавить наценку и все? Остался еще незачтенный НДС по товарам, налоговая сказала распределить «по-честному», пропорционально стоимости товара и включить в цену. Но тогда цена в последующем при поступлении товара будет выше сформированной сейчас? Ведь весь НДС в цене будет. Я смогу дооценить товар до цены последнего приобретения в моем случае? В управлении по ценообразованию не ответили, предложили договор с ними на обслуживание заключить (платно естественно) и потом только будут консультировать. А работать нужно уже! Не проходите мимо, ответьте на мои вопросы пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Тутэйшы
23.01.2009 17:14:29
|
 |
 |
У вас НДС на сч18 остался, или как переплата по налогу согласно декларации?. Если согласно декларации и в ИМНС есть эта переплата, то зачесть можно да и нужно. это ваше право.
Беларусь
|
 |
 |
ИгорьBUH
23.01.2009 17:37:33
|
 |
 |
Что-то про это читал в журнале «Налоги бел.» на стр. 21 - там новая редакция ч.4 п. 13 про расчеты удельных весов при переходе с одного порядка налогообложения на другие... Может поможет...
Беларусь
|
 |
 |
Таиса-Тутэйшы
25.01.2009 11:58:17
|
 |
 |
Остался именно «зачтенный» НДС, его было в 2008 году больше, чем начисленного по реализации. Оставаясь на общей системе налогообложения, бы его приняла в зачет в 2009 году.... а так он остался (поясню подробнее, в налоговой декларации по НДС в разделе «Справочно» пишем суммы НДС, уплаченные при приобретении и ввозе объектов. Так вот у меня эта сумма больше, чем строка 15 «налоговые вычеты всего»)Это никак не переплата по налогу, женег в бюджет не платили. Но терять не хочется.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса-ИгорьBUH
25.01.2009 11:59:42
|
 |
 |
А в каком номере «Налоги беларуси»? Подписывались только на 2 кв. 2008, на 2009 не оформили еще подписку, не нашли куда платить. Видимо придется.
Беларусь
|
 |
 |
KEMD
25.01.2009 12:21:59
|
 |
 |
А позвольте спросить, что это вы теряете??? Наоборот, это вы государство кинули. Ведь если бы весь товар был реализован, то возник бы НДС к уплате, а так Вы перешли на упрощенку и ... :-)
Беларусь
|
 |
 |
Таиса-KEMD
25.01.2009 20:58:37
|
 |
 |
Весь товар может быть реализован только в случае, если предприятие закрывается или переходит на другой вид деятельности. Работать в рознице, не пополняя товары- нереально. Поэтому мы не кинули, а потеряли законные деньги, уплаченные поставщику (его НДС, предъявленный в документах).
Беларусь
|
 |
 |
KEMD
25.01.2009 21:02:51
|
 |
 |
Но Вы же этот НДС получите от покупателей и он останется Вам! + И НДС с торговой надбавки, который Вы бы перечислили в бюджет, а при УНС не перечислите.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса-KEMD
26.01.2009 10:52:37
|
 |
 |
Каким образом я его получу от покупателей? При переходе на УСН в цену товара включается НДС поставщика (это у меня будет только по новым поступлениям), а сейчас я не могу уже зачтенный в цену включить. Поэтому он просто остается на зачете на солучай, если перейдем обратно на общую систему или на УСН с уплатой НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса-KEMD
26.01.2009 10:54:17
|
 |
 |
Вы работаете в рознице по УСН 15% от валового дохода? Мне кажется Вы что-то в ценообразовании путаете.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|