| |
|
|
| |
|
|
Не понимаю
28.01.2009 15:43:00
|
 |
 |
если с начала года всегда была прибыль к налогооблажению (стр. 11 декларации) и сам налог на прибыль , а в одном из последующих месяцев прибыли к налогооблажению нет, в стр. 11 отрицательная сумма. Что я должна поставить в счет 68/3 «прибыль» чтобы било ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Не понимаю
28.01.2009 15:51:07
|
 |
 |
к примеру : 31.03.08 99 - 68/3 250тыс налог на прибыль 30.04.08 99 - 68/3 100тыс налог на прибыль 31.05.08 99 - 68/3 -350тыс налог на прибыль или 31.05.08 99 68/3 0тыс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.01.2009 15:54:33
|
 |
 |
31.05.08 99 - 68/3 -350тыс налог на прибыль
Беларусь
|
 |
 |
Не понимаю
28.01.2009 15:59:38
|
 |
 |
то есть даже если эти «-350тыс» совсем не 24% от стр. 11? это точно что тогда все уплаченные налоги по прибыли прошлых месяцев по Д68/3 общей суммой в сальдо уйдут ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.01.2009 16:03:12
|
 |
 |
Да, у вас будет дебитовое сальдо по 68 счету, переплата у вас по прибыли, можете зачесть в счет уплаты других налогов.
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 16:07:37
|
 |
 |
то есть по сроку 22.04.08, 22.05.08 переплаты не было - все правильно, а на 22.06.08 образовалась переплата ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.01.2009 16:15:38
|
 |
 |
то есть по сроку 22.04.08, 22.05.08 переплаты не было - все правильно, а на 22.06.08 образовалась переплата ? --------------------- А почему на 22.06.08? Вы же налог начисляете на 31.05.08, на эту дату и будет у вас переплата. Вы к балансу в налоговой полУчите сверку, там будет ваша переплата. Ну сами посудите, нарастающим итогом у вас образовался убыток, вы ничего бюджету не должны, а то, что заплатили накануне, платили напрасно. Ну, не напрасно, конечно, прибыль-то у вас была, но сейчас затраты её «скушали».
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 16:29:46
|
 |
 |
22.06.08 это я имела ввиду после сдачи декларации за МАЙ как раз расчетный период. а так я вот поняла только что и как ! спасибо большое ! а я относили в таких случаях в К68/3 ноль, в итоге у меня большая переплата образовалась:(((
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 16:30:44
|
 |
 |
скорее всего отнесу 20.02.09 с январем уточненный годовой по 2008 года с расшифровкой по месяцам в прил. 3 и сразу письмо на зачет переплаты так верно будет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.01.2009 16:34:11
|
 |
 |
Расшафровка по месяцам при переплате не нужна. И письмо на зачет переплаты на другие налоги, но письмо можно и к налогам сделать, когда будете видеть на какие налоги и сколько надо
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 16:55:53
|
 |
 |
у меня просто валом то переплата , но суммы по месяцам из-за некоторых исправлений к балансу поменялись. Тоже тогда не нужно показывать помесячно в приложении 3 эти изменения ? и еще такой вопрос : вот по августу так вышло : в стр. 11 декларации положительная сумма, налог есть (стр. 18), но если ставить сумму из прошлой декларации (стр. 19),то итогово по стр. 21 будет минус. Опять же к К68/3 что тогда проставляю?
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 17:08:46
|
 |
 |
то есть при подаче уточненного по году 2008 я не должна делать расшифровки по месяцам в прил.3 так как у меня по году все равно переплата ?
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 17:18:08
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
28.01.2009 17:56:47
|
 |
 |
помогите до конца уже разобраться немного осталось
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|