Помогите с вопросом!!!Организовал я фирму.Пока оформлялся ,получал лицензию,не работал.Договорился с арендодателем повременить с арендной платой.Начал работать с января,пошли первые деньги,УСН 6% с НДС.Нужно заплатить за аренду ноябрь,декабрь(сумма с НДС).Арендодатель перешёл на упращёнку с января без НДС.Брать ли мне счётфактуру по НДС за услугу оказаную в ноябре-декабре или всё пропало????Жалко если взаимозачёт НДС пропадёт :О(
Всесте со счетом на аренду арендодатель должен был предоставить счет и по НДС. Счета ведь высталются последним числом месяца,за который нужно уплать. А т.к.арендодатель был до Нового года плательщиком НДС (если бал?), то он должен выписать сч.ф. по НДС.