| |
|
|
| |
|
|
ИП подоходник
03.02.2009 9:28:45
|
 |
 |
ИП подоходник в декабре першел на оплату НДС (уплатил таможенный НДС). Первое, что необходимо ли было известить ИМНС на переход с уплатой НДС? Второе, уплатил 12 млн. , НДс по реализации за декабрь 3млн. К вычету берем 3 млн, верно? Бух. предыдущий посчтила пропорционально выручке и взяла к зачету например 2млн, т.е. к уплате 1млн. Не пойму чем она руководствовалась. Есть с НДС какие-либо нюансы по ИП подоходнику?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
03.02.2009 9:32:48
|
 |
 |
все как у юрлиц -вычет в пределах НДС по реализации
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2009 9:35:33
|
 |
 |
Только в книге покупок, которая берется ек вычету только при оплате товаров (р.,у.), а так никаких особенностей. Пропорцией этой удивлена очень!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2009 9:50:31
|
 |
 |
Но и в книгу покупок вносится все 12 млн (условно). А уже в декларации по НДС к зачету в пределах НДс по реаизации и выден перехлдящий остаток по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2009 9:54:29
|
 |
 |
естественно, как всегда - в книгу покупок то, что купили, а в зачет - в пределах НДС по реализации (если не нулевая ставка по НДС).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2009 9:55:28
|
 |
 |
а извещать нужно было или нет? о том что становишься плательщиком НДС?
Беларусь
|
 |
 |
A-Lesko
03.02.2009 10:32:52
|
 |
 |
Нет,не надо извещать.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|