| |
|
|
| |
|
|
Вопрос по УСН
20.02.2009 10:31:16
|
 |
 |
Мы перешли на УСН с уплатой НДС. Какой НДС нужно минусовать при заполнении расчета по УСН? Начисленный из декларации по НДС или конкретно тот, который заложен в выручке?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.02.2009 10:44:45
|
 |
 |
из декларации
Беларусь
|
 |
 |
П.Л.А.
20.02.2009 12:01:03
|
 |
 |
Почему из декларации? Не путайте народ. По анологии СХН.
Беларусь
|
 |
 |
Ната
20.02.2009 12:40:56
|
 |
 |
Почему из декларации? Не путайте народ. По анологии СХН
__________
расскажите подробнее
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2009 12:49:53
|
 |
 |
При расчете налога по УСН снимается начисленный налог на добавленную стоимость по оборотам по реализации продукции (работ, услуг, товаров), операционным и внереализационным операциям. Не должен занижать налоговую базу по УСН НДС, исчисленный по вводу в эксплуатацию объектов основных средств и нематериальных активов, а также НДС, исчисленный по оборотам непроизводственного характера.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2009 12:53:18
|
 |
 |
например выручка 118 млн. Ндс 18 млн. УСН - 6 млн.
Беларусь
|
 |
 |
П.Л.А
20.02.2009 12:53:49
|
 |
 |
Имею ввиду, если учет по оплате и вдруг выскочит НДС свыше 60 дней, то в декларации по НДС есс-но он будет, а налогооблагаемую базу по УСН не уменьшит.
Беларусь
|
 |
 |
Александра
20.02.2009 12:58:55
|
 |
 |
П.Л.А - согласна на 100%, так сделала машина и я проверила руками т.к. есть НДС 60дн.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|