...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 25.02.2009 16:10:22
Расскажите кто как переплату по налогам отражает,
у меня 68 НДС -68 прибыль - 1000.
как убрать 1000 по К 68 прибыль
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.02.2009 16:13:40
Делайте вторую проводку
68 прибыль 68 прибыль сторно 1000.
Всё нарядно закроется.
Беларусь
Мусик 25.02.2009 16:19:23
Нужно написать письмо в ИМНС , чтобы переплату по одному налогу зачесть в счет уплаты другого налога. На основании этого письма (подписанного ИМНС, со штампиком) сумму переплаты снимите с одного налога и поставите на другой 68/68.
Беларусь
Автор 25.02.2009 16:40:05
Что-то не закрывается ничего
ну если было К68 прибыль 1000
а я сделаю Д68 приб К68 приб -1000, так по К68 все равно же останется...
Беларусь
"Анонимно" 25.02.2009 16:49:53
Автор 25.02.2009 16:40:05

Что-то не закрывается ничего
ну если было К68 прибыль 1000
а я сделаю Д68 приб К68 приб -1000, так по К68 все равно же останется...
----------------------
Что у вас останется? Вы же отсторнируете.
У вас, я поняла, переплата по прибыли и недоимка по НДС.
68 НДС 68 прибыль (+)1000 (т.е. обычная, черненькая цифирка).
В Дт 68 НДС попадает 1000, т.е. это уплата (переброска).
Но при этой проводке у вас проходит оборот по Кт 68 прибыль, которого быть не должно, и с Дт 68 прибыль переплата не списывается.
Второй проводкой
68 прибыль 68 прибыль (-) 1000
вы списываете переплату по прибыли (сторнируете Дт) и одновременно сторнируете начисления в Кт 68 прибыль.

Вместо Кт 68 прибыль в обеих проводках можете использовать какой-нибудь другой счет, смысл от этого не поменяется. По Кт все-равно у вас пройдет начисление и потом сторно этого начисления, т.е. кредитовый оборот - ноль.
Беларусь
Автор 25.02.2009 17:17:22
Я все понимаю, так и делаю, но по К у меня как висел остаток так и висит!
Беларусь
"Анонимно" 25.02.2009 17:24:25
Автор 25.02.2009 17:17:22

Я все понимаю, так и делаю, но по К у меня как висел остаток так и висит!
------------------
Ещё раз распишите, как вы делаете. Не может не закрываться. Напишите, по какому налогу у вас переплата, по какому - недоимка, т.е., что куда вы хотите перебросить. А то по обрывкам ваших фраз внятно уяснить что-то трудно. Когда расписывать будете, ставьте перед сторно (-), если запись обычная («черная», не «красная»), ставьте перед цифрой (+). Попробуем разобраться.
Беларусь
просто Оля 25.02.2009 17:38:47
я переброски по налогам делаю так: Д-т 68 НДС К-т 51 1000 и одновременно Д-т 68 прибыль К-т 51 минус 1000. И всегда четко вижу откуда и куда ушло.
Беларусь
"Анонимно" 25.02.2009 17:52:01
просто Оля 25.02.2009 17:38:47
-------------------
Я же написала, что можно использовать кредит другого счета, не обязательно 68. Только зачем трогать 51-й? Тогда получается, что налоговая вам вернула переплату на р/с, а вы заплатили из этих денег недоимку. И смысл переброски теряется.
Беларусь
"Анонимно" 25.02.2009 17:57:08
51 счет вобще не сторнируется
Беларусь
Tutta 25.02.2009 21:15:50
А я вообще делаю через нулевой счет. Удобно. И видны начисления нарастающим итогом.
В вашем случае:(если я правильно поняла у вас переплата по НДС и недоимка по прибыли)
Д 68 НДС К 00 -1000 (минус красным)снято с НДС для уплаты нал на прибыль
Д 68 прибыль К 00 +1000 уплачен налог на прибыль за счет др налога
Вот и все. В итоге нулевой счет закрывается и не виден. А у вас все красивенько и понятненько!!
Беларусь
Автор 26.02.2009 12:29:04
Смотрите, я перезачла ндс за декабрь в счет переплаты налога на прибыль 68 НДС-68 прибыль +1000.НДС ровненько закрылся, а вот по 68.прибыль кредитовый остаток появился, потому как этой переплаты у меня отражено по Д68.прибыль не было.
Вот значит висит
К68.прибыль +1000
быть его не должно, по совету делаю
Д68.прибыль-К68.прибыль -1000
Но по К68.прибыль +1000 так и остается
Может по Д68.прибыль как-то отражается,не знаю как, начисляется ведь за месяц,а нарастающим итогом идет за год, у меня в начале года прибыль была +1000 начислила и заплатила, а потом убыток был, получается на эту 1000 переплата, но в 1С она же не отражается?
Беларусь
"Анонимно" 26.02.2009 12:32:12
Д68/НДС К00 1000
Д00 К68/прибыль 1000
Беларусь
Автор 26.02.2009 12:37:07
Д68/НДС К00 1000
Д00 К68/прибыль 1000
_____________________
вот именно что у меня по Д68.прибыль нет этой 1000, если я сделаю, как Вы написали, у меня по К 68.прибыль выскочит 1000, НДС и 00 конечно закроются!
Беларусь
"Анонимно" 26.02.2009 12:39:12
так напишите по какому налогу у вас переплата,и в счет какого налога нужно закрыть ее?
я делаю так как написала,все красиво закрывается.
«Анонимно» 26.02.2009 12:32:12
Д68/НДС К00 1000
Д00 К68/прибыль 1000
Беларусь
"Анонимно" 26.02.2009 12:43:29
я тож делаю так,как просто Оля
Беларусь
Автор 26.02.2009 12:48:56
Переплата по прибыли, закрываю НДС, так может вы переплату по прибыли еще отражаете дополнительно по Д68.прибыль, потому что у меня нет такой проводки и если делать согласно Вашему совету у меня по К68.прибыль остаток выскакивает...Я делала вообще без 00 просто 68.НДС-68.прибыль +1000, так вот К68.прибыль +1000 и висит теперь!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru