Делаю баланс.Помогите с таким моментом. Организация в апреле 2008 года оплатила госпошлину за получение лицензии. 76-51-оплата Лицензию так и не получили. Эта сумма должна как-нибудь списываться при неполучении?
и еще такая проводка 08/6-76 - отражена стоимость госпошлины
Беларусь
"Анонимно"06.03.2009 15:13:46
смысл на 08сч., а потом-то куда? лицензия же так и не получена... на внереал. учит. - расход типа был (и был законен), но не дал рез-та...
Беларусь
"Анонимно"06.03.2009 15:37:55
смысл на 08сч., а потом-то куда? лицензия же так и не получена... на внереал. учит. - расход типа был (и был законен), но не дал рез-та... ________________________________________________ какой датой поводить?
Беларусь
"Анонимно"06.03.2009 15:46:34
Все уже празднуют? а у меня еще и завтра рабочий день. Будьте добры, подскажите как правильно сформировать проводки?
Беларусь
Tutta06.03.2009 15:53:14
ВЫ должны были взять справку и том что сумма не испльзована по назначению и вернуть через налоговую можно. Может и щас не поздно.
Беларусь
"Анонимно"06.03.2009 15:59:38
мы до сих пор собираемся получить лицензию. Есть ньюансы, не от нас зависящие. Но меня интересует как правильно отобразить в 1:С и каковы действия по закрытию года.
Беларусь
Tutta06.03.2009 16:18:38
я бы оставила тогда как предоплату.
Беларусь
Антик06.03.2009 16:21:17
я бы оставила тогда как предоплату. ______________и я того же мнения